1、根据《枞阳县审计局2024年度审计项目计划》安排,县审计局正在实施2023年度县级预算执行情况和决算草案审计、县商务局2023年度预算执行审计、县卫生健康单位医药耗材设备采购管理使用等情况专项审计调查、重点县属国有企业经营发展情况专项审计调查、县工程建设领域招标投标管理情况专项审计等5个项目现场审计工作,开展县应急管理局、数据资源管理局、城市管理局2023年度预算执行审计等3个项目审前调查工作。
2、出具4份审计结果报告。
3、积极督促审计查出问题整改工作。截至3月底,2023年度审计项目已整改到位问题183个。
4、出台《枞阳县内部审计工作评价办法(试行)》,扎实推动全县各乡镇、单位内部审计机构建设,不断完善内部审计工作体系,更好发挥审计监督作用。与县统计局联合印发《关于建立审计监督与统计监督协作机制的意见》,促进审计监督与统计监督贯通协同、形成合力。