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索引号: 1134072276685849XG/202403-00017 组配分类: 财政资金信息
发布机构: 枞阳县应急管理局 主题分类: 公安、安全生产、司法
名称: 枞阳县应急管理局2024年部门预算 文号:
发布日期: 2024-03-15
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2029601
枞阳县应急管理局2024年部门预算
发布时间:2024-03-15 15:32 来源:县应急局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

 

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算表

1.枞阳县应急管理局2024年收支总表

2.枞阳县应急管理局2024年收入总表

3.枞阳县应急管理局2024年支出总表

4.枞阳县应急管理局2024年财政拨款收支总表

5.枞阳县应急管理局2024年一般公共预算支出表

6.枞阳县应急管理局2024年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

8.枞阳县应急管理局2024年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县应急管理局2024年项目支出表

10.枞阳县应急管理局2024年政府采购支出表

11.枞阳县应急管理局2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

根据办〔201936号文件规定,枞阳县应急管理局主要职责是:

(一)贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施,组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划,监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。  

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络,依法保护地震监测设施和环境。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专、兼职队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

(八)联系消防工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警相关工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、部门预算构成

从预算单位构成看,枞阳县应急管理局2024年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

 

三、2024年度主要工作任务

做到“两个坚决一个力争一个确保”,即坚决遏制较大及以上事故,坚决防范自然灾害导致重大人员伤亡,力争生产安全事故和死亡人数持续“双下降”,确保森林火灾受害率控制在0.4‰之内。

(一)实施安全生产治本攻坚三年行动。制定《枞阳县安全生产治本攻坚三年行动(2024-2026年)》,开展安全生产治本攻坚“八大行动”,落细落实安全生产十五条硬措施,在安全理念、安全责任、安全规划、安全法治、安全标准、安全科技、安全工程、安全素质等方面补短板、强弱项,切实提高风险隐患排查整改质量、切实提升发现问题和解决问题的强烈意愿和能力水平,推动重大事故隐患动态清零,加快推进安全生产治理体系和治理能力现代化。

(二)持续完善应急管理责任体系建设。启动县应急指挥中心建设项目,充分发挥好统筹协调优势,立足安委会办公室综合协调机构职能,压紧压实“三管三必须”责任,处理好统与分、上与下的关系,衔接好“防”和“救”的责任链条,完善责任追究制度,严肃目标责任考核。

(三)持续推进重点行业领域安全专项整治。一是深化非煤矿山安全整治。严厉打击非法违法开采生产的矿山企业;持续加大金属非金属矿山淘汰设备及工艺、外包工程安全管理、地下矿山防中毒窒息、露天矿山边坡管理、停工停产非煤矿山安全管理力度。二是加大交通运输安全综合治理力度。强化交通运输企业安全生产主体责任,持续严厉整治超载、超限、超速、酒后驾驶、疲劳驾驶等违法行为;继续强化农村和山区交通的安全监管,依法强化校车安全监管。三是加强建筑施工安全管理。按照“谁发证、谁审批、谁负责”的原则,进一步落实建筑工程招投标、资质审批、施工许可、现场作业等各环节安全监管责任。强化建筑工程参建各方企业安全生产主体责任。严密排查治理起重机、脚手架等设施设备安全隐患。严厉打击超越资质范围承揽工程、违法分包转包工程等不法行为。四是加强工贸等其他行业领域的安全监管。切实加强工贸行业企业安全工作,对照“粉六条”、“限四条”、有限空间辨识等重点执法事项,坚决防范工贸行业粉尘爆炸、有限空间中毒窒息等事故风险。同时,督促有关行业部门加强城镇燃气、消防、特种设备、旅游、电力、农机等其他重点行业领域的安全监管。

(四)持续抓好防灾减灾救灾工作。一是扎实做好森林防火工作。狠抓森林防火宣传教育,提升群众法制观念和防火自觉。突出森林防火重点区域,把握重点时期,管住重点人群,抓住重点环节。健全森林火险预警会商机制,加强会商研判,科学预判森林火险趋势,切实做到分级响应、因险施策、精准设防。深入推进森林火灾风险隐患排查治理,严管野外火源,狠抓依法治火。确保森林火灾受害率控制在0.4‰之内。二是扎实做好防汛抗旱工作。严格落实以行政首长负责人为核心的各项防汛抗旱责任制,及时调整县级防汛抗旱指挥结构。强化预案修编、演练和防汛抗旱知识培训,强化防汛物资储备和队伍保障,强化值班值守和预警发布,落实叫应机制,密切关注雨情变化,统筹做好防汛抗旱工作,确保防汛抗旱工作取得全面胜利。三是落实好农房保险理赔政策。继续为全县农村住房购买商业保险,帮助广大农户提高抵御自然灾害风险的能力。把农房保险工作作为提高群众防御自然灾害风险能力,助力推动乡村振兴的重要手段,加强对承保公司理赔工作中各项工作职责的履行情况进行监督,将政府惠民政策落实好。四是扎实做好冬春救助工作。贯彻落实习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述精神,把冬春救助作为重点任务,精准核定救助对象,有序做好2022-2023年度全县冬春救助工作,确保受灾群众温暖过冬过节。五是提升灾害防御和应急能力。充分发挥县减灾救灾委办公室的作用,统筹协调、组织管理防灾减灾等工作,进一步运用信息化手段,提升监测预警、应急抢险、救灾保障的现代化水平,指导各行业各部门完善各类专项预案,保证各类灾害事件得到有序应对。六是加强县、乡两级应急能力建设。积极对上争取申报枞阳县基层防灾救灾能力提升项目,提升县级专业救援队伍和16个乡镇综合性应急救援队伍的装备配备水平,全面提升县、乡两级应急能力。七是开展防灾减灾知识宣传、推进综合减灾示范社区创建工作。继续开展防灾减灾科普宣传教育活动,推进防灾减灾知识宣传常态化、应急演练经常化。结合实际,选择基础条件好、管理规范的学校、(村)社区作为防震减灾科普示范学校、综合减灾示范社区创建单位,进一步提高基层单位防灾减灾能力。

 


第二部分 2024年部门预算表

                                                                    部门公开表1

枞阳县应急管理局2024年收支总表

  单位:万元

                                  

         

收 入 项 目

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

898.61

一、一般公共服务支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

四、公共安全支出

 

        其中:上级转移支付收入

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

       其中:上级转移支付收入

 

八、社会保障和就业支出

55.40

 

 

九、卫生健康支出

9.81

四、财政专户管理资金收入

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

五、单位资金收入

 

十二、农林水支出

 

        其中:事业收入

 

十三、交通运输支出

 

              事业单位经营收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

              上级补助收入

 

十五、商业服务业等支出

 

              附属单位上缴收入

 

十六、金融支出

 

              其他收入

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

40.93

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

1,267.87

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务付息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

         

898.61

         

1,374.01

上年结转结余

475.40

结转下年

 

    一般公共预算

475.40

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

    单位资金

 

    单位资金

 

        

1,374.01

支 出  总 计

1,374.01

                                                                        


















枞阳县应急管理局2024年收入总表

                                                                                                                                单位:万元

部门名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

事业     收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他   收入

枞阳县应急管理局

1,374.01

898.61

898.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475.40

475.40

 

 

 

 

 枞阳县应急管理局本级

1,374.01

898.61

898.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

475.40

475.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            部门公开表3

枞阳县应急管理局2024年支出总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

208

社会保障和就业支出

55.40

55.40

 

 

 

 

 20805

行政事业单位养老支出

55.40

55.40

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

7.07

7.07

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.22

32.22

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.11

16.11

 

 

 

 

210

卫生健康支出

9.81

9.81

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

9.81

9.81

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

6.28

6.28

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

3.53

3.53

 

 

 

 

221

住房保障支出

40.93

40.93

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

40.93

40.93

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

27.29

27.29

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

13.64

13.64

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1,267.87

362.47

905.40

 

 

 

 22401

 应急管理事务

800.87

362.47

438.40

 

 

 

  2240101

  行政运行

354.47

354.47

 

 

 

 

  2240102

  一般行政管理事务

438.40

 

438.40

 

 

 

  2240199

  其他应急管理支出

8.00

8.00

 

 

 

 

 22499

 其他灾害防治及应急管理支出

467.00

 

467.00

 

 

 

  2249999

  他灾害防治及应急管理支出

467.00

 

467.00

 

 

 

 

合 计

1,374.01

468.61

905.40

 

 

 


                                                        部门公开表4

枞阳县应急管理局2024

财政拨款收支总表

                                                                        单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

 

一、本年支出

 

(一)一般公共预算拨款

898.61

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

475.40

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

55.40

 

 

(九)卫生健康支出

9.81

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

40.93

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

1,267.87

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务付息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

           

1,374.01

           

1,374.01

部门公开表5

枞阳县应急管理局2024

一般公共预算支出表

 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

208

社会保障和就业支出

55.40

55.40

55.40

 

 

20805

行政事业单位养老支出

55.40

55.40

55.40

 

 

  2080501

  行政单位离退休

7.07

7.07

7.07

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.22

32.22

32.22

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

16.11

16.11

16.11

 

 

210

卫生健康支出

9.81

9.81

9.81

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

9.81

9.81

9.81

 

 

  2101101

  行政单位医疗

6.28

6.28

6.28

 

 

  2101102

  事业单位医疗

3.53

3.53

3.53

 

 

221

住房保障支出

40.93

40.93

40.93

 

 

 22102

 住房改革支出

40.93

40.93

40.93

 

 

  2210201

   住房公积金

27.29

27.29

27.29

 

 

  2210202

  提租补贴

13.64

13.64

13.64

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1,267.87

362.47

280.75

81.73

905.40

 22401

 应急管理事务

800.87

362.47

280.75

81.73

438.40

  2240101

   行政运行

354.47

354.47

280.75

73.73

 

  2240102

  一般行政管理事务

438.40

 

 

 

438.40

  2240199

  其他应急管理支出

8.00

8.00

 

8.00

 

 22499

 其他灾害防治及应急管理支出

467.00

 

 

 

467.00

  2249999

  其他灾害防治及应急管理支出

467.00

 

 

 

467.00

 

合 计

1,374.01

468.61

386.89

81.73

905.40


 

部门公开表6

枞阳县应急管理局2024年一般公共

预算基本支出表

                                                                          单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

368.72

368.72

 

  30101

 基本工资

96.00

96.00

 

  30102

 津贴补贴

108.54

108.54

 

  30103

 奖金

31.35

31.35

 

  30107

 绩效工资

19.63

19.63

 

  30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

32.22

32.22

 

  30109

 职业年金缴费

16.11

16.11

 

  30110

 职工基本医疗保险缴费

9.81

9.81

 

  30112

 其他社会保障缴费

0.98

0.98

 

  30113

 住房公积金

27.29

27.29

 

  30199

 其他工资福利支出

26.79

26.79

 

302

商品和服务支出

83.04

6.32

76.73

 30201

 办公费

3.00

 

3.00

 30202

 印刷费

5.00

 

5.00

 30205

 水费

0.88

 

0.88

 30206

 电费

5.28

 

5.28

 30207

 邮电费

9.47

 

9.47

 30209

 物业管理费

6.00

 

6.00

 30211

 差旅费

8.00

 

8.00

 30213

   维修(护)费

7.64

 

7.64

 30215

 会议费

5.00

 

5.00

 30217

 公务接待费

4.26

 

4.26

 30226

 劳务费

3.00

 

3.00

 30228

 工会经费

6.21

6.21

 

 30229

 福利费

0.11

0.11

 

 30239

 其他交通费用

6.00

 

6.00

 30299

 其他商品和服务支出

13.20

 

13.20

303

对个人和家庭的补助

11.84

11.84

 

 30302

 退休费

8.34

8.34

 

 30305

 生活补助

3.51

3.51

 

310

资本性支出

5.00

 

5.00

 31002

 办公设备购置

5.00

 

5.00

 

总 计

468.61

386.89

81.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

枞阳县应急管理局2024年政府性基金预算支出表

                                                                          单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          合 计

 

 

 

注:枞阳县应急管理局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

部门公开表8

枞阳县应急管理局2024年国有资本

经营预算支出表

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

注:枞阳县应急管理局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

  部门公开表9

枞阳县应急管理局2024年项目支出表

                                                                                                                                单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位

资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

特定目标类

2023年省级自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)

枞阳县应急管理局

135.00

 

 

 

135.00

 

 

 

 

特定目标类

枞阳县应急指挥中心信息化建设项目

枞阳县应急管理局

380.00

380.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

2023年中央自然灾害救灾资金预算(冬春临时生活困难救助资金)

枞阳县应急管理局

332.00

 

 

 

332.00

 

 

 

 

特定目标类

应急管理专项经费

枞阳县应急管理局

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

防汛专项经费

枞阳县应急管理局

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

特定目标类

森林防火经费

枞阳县应急管理局

25.40

17.00

 

 

8.40

 

 

 

 

合 计

 

枞阳县应急管理局

905.40

430.00

 

 

475.40

 

 

 

 


部门公开表10

枞阳县应急管理局2024年政府

采购支出表

                                                                          单位:万元

项目名称

政府采购

品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

枞阳县应急管理局本级_综合定额

多功能一体机

2.40

2.40

 

 

 

 

枞阳县应急管理局本级_综合定额

复印纸

0.60

0.60

 

 

 

 

枞阳县应急管理局本级_综合定额

台式计算机

2.00

2.00

 

 

 

 

枞阳县应急指挥中心信息化建设项目

其他信息化设备

380.00

380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  合 计

 

385.00

385.00

 

 

 

 

部门公开表11

枞阳县应急管理局2024年政府购买服务支出表

                                                                                                                    单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

 

 

 

 

 

注:枞阳县应急管理局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

 

第三部分 2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则,枞阳县应急管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县应急管理局2024年收支总预算1374.01万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、关于2024年收入总表的说明

枞阳县应急管理局2024年收入预算1374.01万元,其中,本年收入898.61万元,上年结转结余475.40万元。

(一)本年收入898.61万元,收入全部为一般公共预算拨款收入898.61万元,比2023年预算增加3.34万元,增长3.73%,增长原因主要是新增了枞阳县应急指挥中心信息化建设项目。

(二)上年结转结余475.40万元,收入全部为一般公共预算拨款收入475.40万元,比2023年预算减少1137.69万元,下降70.53%,下降原因主要一是2023年支付进度较快,上年结转资金减少;二是财政审批的结转指标减少。

三、关于2024年支出总表的说明

枞阳县应急管理局2024年支出预算1374.01万元,比2023年预算减少1134.35万元,下降45.22%,下降原因主要是一是2023年支付进度较快,上年结转资金减少;二是财政审批的结转指标减少。其中,基本支出468.61万元,占34.11%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出905.40万元,占65.89%,主要用于县自然灾害综合风险普查、安全监管、地震灾害预防、自然灾害灾后重建补助等;事业单位经营支出0万元,占0.00%;上缴上级支出0万元,占0.00%;对附属单位补助支出0万元,占0.00%

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

枞阳县应急管理局2024年财政拨款收支预算1374.01万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1374.01万元。按资金年度分为:本年财政拨款收入898.61万元,上年结转收入475.40万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业支出55.40万元,占4.03%;卫生健康支出9.81万元,占0.71%;住保障支出40.93万元,占2.98%;灾害防治及应急管理支出1267.87万元,占92.28%

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县应急管理局2024年一般公共预算支出1374.01万元,比2023年预算减少1134.35万元,下降45.22%,下降原因主要是一是2023年支付进度较快,上年结转资金减少;二是财政审批的结转指标减少。

(二)一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出55.40万元,占4.03%;卫生健康支出9.81万元,占0.71%;住保障支出40.93万元,占2.98%;灾害防治及应急管理支出1267.87万元,占92.28%

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)        行政单位离退休(项)2024年预算7.07万元,比2023年预算增加2.49万元,增长54.37%,增长原因主要是新增了退休人员。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)        机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算32.22万元,比2023年预算减少1.97万元,下降5.76%%,下降原因主要是事业在职人员减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)            机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算16.11万元,比2023年预算减少0.99万元,下降6.15%,下降原因主要是事业在职人员减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)                行政单位医疗(项)2024年预算6.28万元,比2023年预算增加0.03万元,增长0.48%,增长原因主要是行政人员工资正常增长。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)                事业单位医疗(项)2024年预算3.53万元,比2023年预算减少0.51万元,下降14.45%,下降原因主要是事业在职人员减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算27.29万元,比2023年预算减少15.76万元,下降36.61%,下降原因主要是事业在职人员减少。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算13.64万元,比2023年预算减少0.58万元,下降4.08%,下降原因主要是事业在职人员减少。

8.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)2024年预算354.47万元,比2023年预算减少432.59万元,下降54.96%,下降原因主要是事业在职人员减少。

9.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)2024年预算438.4万元,比2023年预算增加33.01万元,增长8.14%,增长原因主要是本年新增了项目。

10.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)2024年预算8万元,比2023年预算减少72.49万元,下降90.06%,下降原因主要是一是2023年支付进度较快,上年结转资金减少;二是财政审批的结转指标减少。

11.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项)2024年预算467万元,比2023年预算增加467万元,主要原因是2023年未安排此项支出。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县应急管理局2024年一般公共预算基本支出468.61万元,其中,人员经费386.89万元,公用经费81.73万元。

(一)人员经费386.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

(二)公用经费11.24万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

    枞阳县应急管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

    枞阳县应急管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

枞阳县应急管理局2024年预算共安排项目支出905.40万元,比2023年预算减少1037.59万元,下降53.40%,下降原因主要是2023年支付进度较快,上年结转资金减少。主要包括:本年财政拨款安排430.00万元(其中,一般公共预算拨款安排430.00万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排475.4万元(其中,一般公共预算拨款安排475.4万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元)、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

枞阳县应急管理局2024年预算安排政府采购支出385万元,比2023年预算增加381万元,增长9525%,增长原因主要是枞阳县应急指挥中心信息化建设项目采购支出安排了380万元。其中,一般公共预算安排385万元,占100.00%;政府性基金预算安排0万元,占0.00%;国有资本经营预算安排0万元,占0.00%;财政专户管理资金安排0万元,占0.00%;单位资金安排0万元,占0.00%

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

枞阳县应急管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“枞阳县应急指挥中心信息化建设项目”项目。

1)项目概述:应急指挥中心信息化建设

2)立项依据:根据部门任务设立

3)实施主体:枞阳县应急局

4)起止时间:2024

5)项目内容:1、构建全过程综合应急指挥能力。2、构建事故灾害应急数据感知能力。 3、构建全方位的综合抢险救援能力。4、构建“情指行一体化”的智慧应急模式。5、构建网络多维度贯通能力。

6)年度预算安排:380万元

7)绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

  2024  年度)

项目名称

枞阳县应急指挥中心信息化建设项目

主管部门及代码

[043]枞阳县应急管理局

实施单位

枞阳县应急管理局本级

项目属性

一次性项目

项目期

 1

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

      380.00

 年度资金总额:

      380.00

   其中:财政拨款

      380.00

   其中:财政拨款

      380.00

         其他资金

      0.00

         其他资金

      0.00




中期目标(2024年—2024年)

年度目标

1、构建全过程综合应急指挥能力。 2、构建事故灾害应急数据感知能力。 3、构建全方位的综合抢险救援能力。 4、 构建“情指行一体化”的智慧应急模式。 5、构建网络多维度贯通能力。

1、构建全过程综合应急指挥能力。 2、构建事故灾害应急数据感知能力。 3、构建全方位的综合抢险救援能力。 4、 构建“情指行一体化”的智慧应急模式。 5、构建网络多维度贯通能力。




一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

省厅视频会议成套系统 卫星电话

10

数量指标

1

1

值班办公设备

1

 

 

质量指标

风险早期识别研判和预报预警能力

提高

质量指标

 

 

抢险救援响应速度、处置效率

提高

 

 

时效指标

建设工期

12

时效指标

 

 

成本指标

调度大厅系统主控制台(4米)及控制系统

15万元

成本指标

 

 

效益指标

经济效益指标

公共安全领域信息化水平

提升

经济效益指标

 

 

社会效益指标

枞阳县防灾减灾救灾能力

提升

社会效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

生态效益指标

 

 

可持续影响指标

人民群众生命财产安全和社会稳定

提升

可持续影响指标

 

 

满意度指标

满意度指标

服务对象满意率

95%

满意度指标

 

 

 

(二)机关运行经费。

枞阳县应急管理局2024年机关运行经费财政拨款预算81.73万元,比2023年预算增加23.09万元,增长39.38%,增长主要原因是

(三)政府采购情况。

枞阳县应急管理局2024年政府采购预算385万元。其中:政府采购货物预算385万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至20231231日,枞阳县应急管理局共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

2024年,枞阳县应急管理局4个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款430万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。