索引号: | 11340722003125597L/202211-00091 | 组配分类: | 部门项目信息 |
发布机构: | 枞阳县发展和改革委员会 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 2022年度县发改委部门项目支出绩效自评表 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2022-11-15 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-5733007 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
2022年县储粮轮换差价补贴 |
||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
0 |
110 |
110 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
其中:本年财政拨款 |
0 |
110 |
110 |
— |
|
|
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
规定执行县级储备粮轮换计划,确保县储粮数质量符合规定要求。 |
较好地完成年度目标任务。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
轮换任务数量 |
2000吨 |
2000吨 |
10 |
10 |
|
||
质量指标 |
轮换数量完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
轮换质量完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目完成时间与计划时间一致性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
轮换价差成本 |
110万元 |
110万元 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
县储粮推存储新 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
发挥县储粮调控作用 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响指标 |
对保持粮食市场价格稳定的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
获补贴企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
所有项目绩效自评表详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”
(3)部门评价结果。
《2022年度县储粮轮换差价补贴项目绩效评价报告》详见“附件:2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
五、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:2022年度项目支出绩效自评表及2022年县储粮轮换差价补贴项目绩效评价报告
附件:2022年度项目支出绩效自评表
2022年度枞阳县发展和改革委员会绩效自评项目清单 |
|
序号 |
项目 |
1 |
2021年度市级粮食应急加工和供应网点补助 |
2 |
2021年储备粮轮换补助 |
3 |
2022年度水库移民直补资金 |
4 |
发改工作经费 |
5 |
公共资源交易监督管理工作经费 |
6 |
救灾物资储备库管理费 |
7 |
粮储工作经费 |
8 |
三重一创建设省级专项引导资金 |
9 |
物价工作经费 |
10 |
县级储备粮储备 |
11 |
重点项目前期工作经费 |
12 |
2022年县储粮轮换差价补贴 |
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
2021年度市级粮食应急加工和供应网点补助 |
||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
0 |
6.5 |
6.5 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
其中:本年财政拨款 |
0 |
6.5 |
6.5 |
— |
|
|
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
完善粮食应急保障体系,构建粮食应急供应网络,有效应对粮食突发事件和市场异常波动。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
补助网点数量 |
12个 |
12 |
20 |
20 |
|
||
质量指标 |
补助资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
补助资金拨付及时性 |
及时拨付 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
项目总成本 |
65000元 |
65000 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对减轻补助对象经济负担的影响程度 |
一般 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响指标 |
补助政策为公共服务保障人民利益提供长期保障 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2021年储备粮轮换补助 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
209.6 |
209.6 |
192.363 |
10 |
91.78% |
9.18 |
||||
其中:本年财政拨款 |
209.6 |
209.6 |
192.363 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
完成县储轮换任务。 |
较好地完成年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
轮换任务数量 |
=6000吨 |
6000 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
轮换数量完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
轮换质量完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
项目完成时间与计划时间一致性 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
推存储新 |
=100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||
社会效益指标 |
发挥县级储备粮宏观调控作用 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
99.18 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
2022年度水库移民直补资金 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
0 |
132.78 |
132.78 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
132.78 |
132.78 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
提高移民群众收入,改善移民群众生活。 |
较好地完成了目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
补贴人数 |
=2213人 |
2213 |
20 |
20 |
|
|||
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
资金支出时效性 |
2022年12月前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
政策补助补贴每人标准 |
=600元 |
600 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
对提高移民群众生活水平,促进和谐社会建设 |
一般 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
生态效益指标 |
对美化环境、保护资源的改善或影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响指标 |
补助补贴政策为移民群众利益提供长期保障 |
一般 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
发改工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
56 |
56 |
25 |
10 |
44.64% |
4.46 |
||||
其中:本年财政拨款 |
56 |
56 |
25 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
进一步强化 经济运行分析,抓实战新产业发展,促进服务业健康发展,全面落实国家战略,推进长江经济带发展,推进社会信用体系建设等。 |
较好地完成了全年目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
培育规模以上服务业企业数量 |
年初计划 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||
培育战新企业数量 |
年初计划 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
|||||
起草国民经济和社会发展计划报告 |
≥2份 |
2 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对上争取资金 |
符合预期 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
社会效益指标 |
促进经济社会发展 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
可持续影响指标 |
对促进经济社会发展和影响 |
较高 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.46 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
公共资源交易监督管理工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
10 |
10 |
4.708 |
10 |
47.08% |
4.71 |
||||
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
4.708 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
对工程建设项目招投标活动实话监督检查,及时查处工程建设项目招投标违纪违规行为,维护工程建设项目招投标市场秩序。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
召开代理机构业务培训次数 |
≥1次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
会同相关部门开展标后履约检查次数 |
≥1次 |
1 |
20 |
20 |
|
|||||
时效指标 |
发现工程建设项目招投标违纪违规行为查处 |
及时 |
达成预期指标 |
20 |
20 |
|
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
维护工程建设项目招投标市秩序 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
可持续影响指标 |
对工程建设项目招投标市秩序的景响 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
94.71 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
救灾物资储备库管理费 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
10 |
10 |
10 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
10 |
10 |
10 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
确保救灾物资储备库物资数质量符合规定,确保库区安全,确保能及时按上级指令完成物资出库 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
质量指标 |
储存品质完好率 |
=100% |
100 |
25 |
25 |
|
|||
时效指标 |
按指令出库 |
=100% |
100 |
25 |
25 |
|
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
应急物资保障 |
明显 |
达成预期指标 |
30 |
30 |
|
|||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
粮储工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
16.25 |
16.25 |
9.822 |
10 |
60.44% |
6.04 |
||||
其中:本年财政拨款 |
16.25 |
16.25 |
9.822 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
指导协调政策性粮食购销管理,监督检查全县粮食储备数量、质量和储存安全,保障全县粮食市场供应基本稳定。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
应急粮食加工企业数量 |
年初计划 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
应急粮食供应网点数量 |
年初计划 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
粮食监督检查次数 |
≥5次 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||
召开业务培训会次数 |
≥1次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
粮食收购备案 |
及时 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
维护全县粮食市供应稳定 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
可持续影响指标 |
对全县粮食市场供应稳定的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
96.04 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
三重一创建设省级专项引导资金 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
0 |
293.135 |
293.135 |
10 |
100.00% |
10.00 |
||||
其中:本年财政拨款 |
0 |
293.135 |
293.135 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
进一步促进企业开展产学研合作,加大技术研发投入,获得国际先进的高技术产品等。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
政策补助补贴对象数量 |
=1户 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
补助补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
补助补贴资金兑现流程合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
时效指标 |
补助补贴资金兑现及时性 |
2022年12月前 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
成本指标 |
省级补助总成本 |
2931350元 |
2931350 |
10 |
10 |
|
||||
省级补助补贴标准 |
2931350元 |
2931350 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对减轻补助补贴对象经济负担的改善或影响程度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
社会效益指标 |
对引导行业发展的影响度 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
物价工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
12.83 |
12.83 |
5 |
10 |
38.97% |
3.90 |
||||
其中:本年财政拨款 |
12.83 |
12.83 |
5 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
完成市场价格监测,完成价格认证管理等,维护市场价格秩序稳定。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
市场价格成本监审次数 |
≥1次 |
1 |
10 |
10 |
|
|||
市场价格调查次数 |
≥48次 |
48 |
20 |
20 |
|
|||||
质量指标 |
价格认定案件办结率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
价格认定案件办结时限 |
≤7个工作日或约定时限内 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
价格咨询办理时限 |
≤3个工作日 |
3 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
维护市场价格秩序稳定 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
可持续影响指标 |
对维护市场价格稳定的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
93.90 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
县级储备粮储备 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
220 |
220 |
144.933 |
10 |
65.88% |
6.59 |
||||
其中:本年财政拨款 |
220 |
220 |
144.933 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
完成10000吨县级储备粮储备,确保县级储备粮安全,维护粮食市稳定,有效发挥县级储备粮在宏观调控中的作用。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
储备任务数量 |
10000吨 |
10000 |
15 |
15 |
|
|||
补贴企业户数 |
≥1户 |
1 |
5 |
5 |
|
|||||
质量指标 |
储备任务完成率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
储备粮质量达标率 |
=100% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
时效指标 |
项目完成时间与计划时间一致性 |
=100% |
100 |
5 |
5 |
|
||||
资金拨付及时率 |
按季拨付 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
|||||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
对促进承储企业发展的影响程度 |
较高 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
粮食市场稳定 |
相对平稳 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
社会效益指标 |
发挥县储粮宏观调控作用 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
可持续影响指标 |
对保持粮食市场稳定的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
5 |
5 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
承储企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
96.59 |
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
(2022年度) |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
重点项目前期工作经费 |
|||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
|||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
年度资金总额: |
67 |
67 |
3.757 |
10 |
5.61% |
0.56 |
||||
其中:本年财政拨款 |
67 |
67 |
3.757 |
— |
|
|
||||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
||||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
完成年度全县重点项目建设计划。 |
较好地完成了年度目标任务。 |
|||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
||
产出指标(50分) |
数量指标 |
项目计划投资额 |
年初计划 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
项目入库数量 |
年初计划 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||||
质量指标 |
项目竣工率 |
年初计划 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
||||
项目开工率 |
年初计划 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||||
效益指标(30分) |
社会效益指标 |
促进经济社会发展 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
|||
可持续影响指标 |
对促进经济社会发展的影响 |
较高 |
达成预期指标 |
15 |
15 |
|
||||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|||
总分 |
|
100 |
90.56 |
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||
(2022年度) |
|||||||||
项目名称 |
2022年县储粮轮换差价补贴 |
||||||||
主管部门 |
032-枞阳县发展和改革委员会 |
实施单位 |
032001-枞阳县发展和改革委员会本级 |
||||||
项目资金 (万元) |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 |
||
年度资金总额: |
0 |
110 |
110 |
10 |
100.00% |
10.00 |
|||
其中:本年财政拨款 |
0 |
110 |
110 |
— |
|
|
|||
上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
其他资金 |
0 |
0 |
0 |
— |
|
|
|||
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||
规定执行县级储备粮轮换计划,确保县储粮数质量符合规定要求。 |
较好地完成年度目标任务。 |
||||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
产出指标(50分) |
数量指标 |
轮换任务数量 |
2000吨 |
2000吨 |
10 |
10 |
|
||
质量指标 |
轮换数量完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
轮换质量完成率 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||||
时效指标 |
项目完成时间与计划时间一致性 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
成本指标 |
轮换价差成本 |
110万元 |
110万元 |
10 |
10 |
|
|||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
县储粮推存储新 |
100% |
100% |
10 |
10 |
|
||
社会效益指标 |
发挥县储粮调控作用 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
可持续影响指标 |
对保持粮食市场价格稳定的影响 |
明显 |
达成预期指标 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标(10分) |
满意度指标 |
获补贴企业满意度 |
≥90% |
≥90% |
10 |
10 |
|
||
总分 |
|
100 |
100.00 |
|