索引号: | 113407227690313242/202410-00001 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 枞阳县数据资源管理局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算 | 文号: | 无 |
发布日期: | 2024-10-08 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3257102 |
枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算
2024年9月
目录
第一部分枞阳县数据资源管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
附件:
1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度全县政务公开监督管理及公开网建管费项目绩效评价报告
第一部分枞阳县数据资源管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理、政务服务以及数字城市工作的方针政策和法律法规。研究制定数据资源管理、政务服务以及数字城市工作相关规定和管理办法,并组织实施和监督检查。
(二)负责全县数据资源管理工作,做好政务数据资源共享、开放、使用,引导社会数据资源汇聚、融合。统筹推进数字经济,构建现代信息技术和产业生态体系。统筹安排全县数据资源产业发展资金的使用。负责以大数据为引领的大数据产业行业管理。
(三)协调数据安全管理,指导和监督政府部门、重点行业的数据、重要信息安全系统与基础信息网络的安全保障工作,协调全县数据安全保障体系建设,指导数据安全防范工作。会同有关部门协调处理网络与数据安全重大事件。
(四)负责全县重大信息化项目建设工作。负责全县财政性资金信息化项目的立项和管理。统筹安排全县信息化专项资金的使用。
(五)负责全县信息化基础设施规划、管理和协调工作。负责推进新一代互联网建设,统筹规划建设电子政务外网。负责全县电子政务组织实施工作。负责联系电信基础运营商和铁塔建设单位。
(六)负责全县政务公开和政府网站的建设和管理工作。制定政务公开、政府网站工作计划并组织实施、跟踪检查。指导各乡镇、县直各部门(单位)政务公开和政府网站工作。组织对各乡镇、县直各部门(单位)开展政务公开、政府网站考评等工作。
(七)负责县政务服务大厅建设和管理。负责研究确定、审查和调度进驻县政务服务大厅窗口办理的政务服务事项,并对办理情况进行检查督查。协调全县政务服务事项联合办理流程的梳理和制定,指导乡镇、村(居)政务服务工作。
(八)负责县政务服务大厅现场作风效能建设管理。对进驻政务服务大厅的窗口工作人员进行管理、培训。负责对政务服务工作的投诉进行受理、核查和督办,受理、查处对工作人员违规违纪行为的投诉。负责政务服务大厅作风效能建设考核。
(九)统筹全县“互联网+政务服务”工作,负责“互联网+政务服务”平台应用推广工作,指导乡镇、村(居)开展“互联网+政务服务”工作。组织对各乡镇和县直部门开展“互联网+政务服务”考评等工作。
(十)负责推进和深化“多规合一”联合审批制度改革工作。
(十一)负责创优“四最”营商环境日常工作。
(十二)负责全县大数据、政务公开、政务服务人才队伍建设工作,组织协调全县大数据、政务公开、政务服务人才教育和对外交流合作工作。
(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算;与预算相比,无增减变化。具体情况见下表:
序号 |
单位名称 |
1 |
枞阳县数据资源管理局本级 |
第二部分枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:枞阳县数据资源管理局 金额单位:万元
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
456.19 |
一、一般公共服务支出 |
35 |
381.36 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
36 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
37 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
38 |
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
39 |
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
40 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
41 |
|
八、其他收入 |
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
42 |
41.88 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
43 |
6.46 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
44 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
46 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
47 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
48 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
49 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
50 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
51 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
52 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
53 |
26.48 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
54 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
55 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
56 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
57 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
58 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
59 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
60 |
|
本年收入合计 |
27 |
456.19 |
本年支出合计 |
61 |
456.19 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) |
28 |
|
结余分配 |
62 |
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
63 |
|
|
30 |
|
|
64 |
|
总计 |
31 |
456.19 |
总计 |
65 |
456.19 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:枞阳县数据资源管理局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||
小计 |
其中:教育收费 |
|
||||||||||
|
||||||||||||
|
||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
456.19 |
456.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
381.36 |
381.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
381.36 |
381.36 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
317.92 |
317.92 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.43 |
61.43 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.88 |
41.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.88 |
41.88 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表
公开03表
部门:枞阳县数据资源管理局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
合计 |
456.19 |
348.71 |
107.48 |
|
|
|
|||
201 |
一般公共服务支出 |
381.36 |
273.88 |
107.48 |
|
|
|
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
381.36 |
273.88 |
107.48 |
|
|
|
||
2010301 |
行政运行 |
317.92 |
271.88 |
46.05 |
|
|
|
||
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.43 |
|
61.43 |
|
|
|
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.88 |
41.88 |
|
|
|
|
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.88 |
41.88 |
|
|
|
|
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|
|
|
||
210 |
卫生健康支出 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
|
||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.46 |
6.46 |
|
|
|
|
||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
|
|
|
||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
|
|
|
|
||
221 |
住房保障支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
|
|
||
22102 |
住房改革支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|
|
|
||
2210201 |
住房公积金 |
18.38 |
18.38 |
|
|
|
|
||
2210202 |
提租补贴 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
部门:枞阳县数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
收入 |
支出 |
|||||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
456.19 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
381.36 |
381.36 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
||
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
41.88 |
41.88 |
|
|
||
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
6.46 |
6.46 |
|
|
||
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
|
|
|
||
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
||
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
|
|
|
||
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
||
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
||
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
||
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
||
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
||
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
||
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
26.48 |
26.48 |
|
|
||
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
||
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
50 |
|
|
|
|
||
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
||
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
24 |
456.19 |
二十四、债务还本支出 |
53 |
|
|
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
54 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
本年支出合计 |
56 |
456.19 |
456.19 |
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
|
|
|
|
||
总计 |
29 |
456.19 |
总计 |
58 |
456.19 |
456.19 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|||
部门:枞阳县数据资源管理局 |
|
金额单位:万元 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
|||||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
456.19 |
348.71 |
107.48 |
||||||
201 |
一般公共服务支出 |
381.36 |
273.88 |
107.48 |
|||||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
381.36 |
273.88 |
107.48 |
|||||
2010301 |
行政运行 |
317.92 |
271.88 |
46.05 |
|||||
2010302 |
一般行政管理事务 |
61.43 |
|
61.43 |
|||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|||||
208 |
社会保障和就业支出 |
41.88 |
41.88 |
|
|||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
41.88 |
41.88 |
|
|||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.14 |
31.14 |
|
|||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.74 |
10.74 |
|
|||||
210 |
卫生健康支出 |
6.46 |
6.46 |
|
|||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
6.46 |
6.46 |
|
|||||
2101101 |
行政单位医疗 |
2.86 |
2.86 |
|
|||||
2101102 |
事业单位医疗 |
3.61 |
3.61 |
|
|||||
221 |
住房保障支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|||||
22102 |
住房改革支出 |
26.48 |
26.48 |
|
|||||
2210201 |
住房公积金 |
18.38 |
18.38 |
|
|||||
2210202 |
提租补贴 |
8.10 |
8.10 |
|
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门: 枞阳县数据资源管理局 金额单位:万元
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
科目代码 |
科目名称 |
金额 |
|
||||
|
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
309.87 |
302 |
商品和服务支出 |
26.03 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
||||
30101 |
基本工资 |
67.79 |
30201 |
办公费 |
1.07 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
||||
30102 |
津贴补贴 |
39.56 |
30202 |
印刷费 |
|
310 |
资本性支出 |
1.71 |
|
||||
30103 |
奖金 |
82.29 |
30203 |
咨询费 |
0.25 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
||||
30106 |
伙食补助费 |
6.04 |
30204 |
手续费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.71 |
|
||||
30107 |
绩效工资 |
13.69 |
30205 |
水费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.14 |
30206 |
电费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
||||
30109 |
职业年金缴费 |
14.57 |
30207 |
邮电费 |
1.23 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.55 |
30208 |
取暖费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.47 |
30211 |
差旅费 |
3.83 |
31009 |
土地补偿 |
|
|
||||
30113 |
住房公积金 |
30.72 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.33 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
||||
30199 |
其他工资福利支出 |
16.03 |
30214 |
租赁费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
11.10 |
30215 |
会议费 |
2.00 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
||||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.86 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
||||
30305 |
生活补助 |
6.04 |
30225 |
专用燃料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
3.63 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
||||
30308 |
助学金 |
0.60 |
30228 |
工会经费 |
7.90 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
||||
30309 |
奖励金 |
3.44 |
30229 |
福利费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
0.16 |
399 |
其他支出 |
|
|
||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
1.02 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.43 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
||||
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
||||
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
||||
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
||||
人员经费合计 |
320.97 |
公用经费合计 |
27.74 |
|
|||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:枞阳县数据资源管理局 金额单位:万元
科目代码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明: 枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||||||
部门:枞阳县数据资源管理局 金额单位:万元 |
||||||
科目代码 |
科目名称 |
本年支出 |
||||
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明: 枞阳县数据资源管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
第三部分枞阳县数据资源管理局2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计456.19万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计456.19万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加18.61万元,增长4.25%,主要原因:一是预算追加预发2021年目标考核奖(第二次),二是追加2022年度优化营商环境工作先进个人现金奖励资金。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计456.19万元,其中:财政拨款收入456.19万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计456.19万元,其中:基本支出348.71万元,占76.44%;项目支出107.48万元,占23.56%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计456.19万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计456.19万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加145.22万元,增长46.70%,主要原因:一是2022年度部分机构运营经费由其他收入安排,二是2023年度有年初结转结余资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出456.19万元,占本年支出的100%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加203.23万元,增长80.34%。主要原因:一是2022年度部分机构运营经费由其他收入安排,二是2023年度有年初结转结余资金。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出456.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出381.36万元,占83.60%;社会保障和就业(类)支出41.88万元,占9.18%;卫生健康(类)支出6.46万元,占1.42%;住房保障(类)支出26.48万元,占5.80%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为588.95万元,支出决算为456.19万元,完成年初预算的77.46%。决算数小于预算数的主要原因:一是铜陵市数字化转型试点示范项目奖补资金财政未下达指标,二是“互联网+政务服务”改革工作经费未下达指标。其中:基本支出348.71万元,占76.44%;项目支出107.48万元,占23.56%。具体情况如下:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为434.30万元,支出决算为317.92万元,完成年初预算的73.20%,决算数小于预算数的主要原因是铜陵市数字化转型试点示范项目奖补资金财政未下达指标。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为71.48万元,支出决算为63万元,完成年初预算的85.94%,决算数小于预算数的主要原因是“互联网+政务服务”改革工作经费未下达指标。
3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为18万元,支出决算为2万元,完成年初预算的11.11%,决算数小于预算数的主要原因是政府门户网站年度经费未下达预算指标。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.48万元,支出决算为31.14万元,完成年初预算的144.97%,决算数大于预算数的主要原因是根据铜人社秘〔2023〕84号文件《关于开展 2023年度社会保险缴费基数申报调整工作的通知》追加预算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为10.74万元,支出决算为10.74万元,完成年初预算的100%。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为2.86万元,支出决算为2.86万元,完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为3.61万元,支出决算为3.61万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为18.38万元,支出决算为18.38万元,完成年初预算的100%。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为8.10万元,支出决算为8.10万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出348.71万元,其中:人员经费320.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费27.74万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
枞阳县数据资源管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
枞阳县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2023年度,枞阳县数据资源管理局机关运行经费支出27.74万元,比2022年增加1.73万元,增长6.51%,主要原因是上年度运行经费预算结余指标在本年度执行。
(二)政府采购支出情况。
2023年度,枞阳县数据资源管理局政府采购支出总额1.71万元,其中:政府采购货物支出1.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额1.71万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额1.71万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2023年12月31日,枞阳县数据资源管理局共有车辆0辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
关于2023年度绩效评价情况的说明
(1)绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共6个项目,涉及资金214.90万元。从评价情况看从评价情况看,我局财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,2023年的部门项目支出绩效自评结果是良好,完成了年初制定的绩效目标。
组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,我局完成了年初制定的各类绩效目标,主要包括:1、组织外出调研先进地市智慧城市建设;2、进一步推进“互联网+政务服务”工作,提高群众满意度;3、推进基层政务公开标准化、规范化建设等,我局中心工作总体运转正常。
组织对“智慧枞阳工作经费”、“信息化建设费用”等6个项目开展了部门评价,共涉及资金214.90万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,我局财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,2023年的部门各项目支出绩效自评良好,完成了年初制定的绩效目标。
组织对局本级开展单位整体支出部门评价,共涉及资金489.96万元。从评价情况看,我局财务管理健全规范,没有发生违法违规现象,2023年的部门项目支出绩效自我评价得到98分,自评结果是良好,完成了年初制定的绩效目标。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
我局在2023年度部门决算中反映全县政务公开和政府网站监管项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。
全县政务公开和政府网站监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是推进基层政务公开标准化;二是推进基层政务公开规范化。发现的主要问题及原因:一是存在基层政务公开数据更新滞后;二是群众满意度有待提升。下一步改进措施:一是及时更新基层政务;二是优化政务公开界面,提升群众满意度。
全县政务公开和政府网站监管项目的《项目支出绩效自评表》。
所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效自评表”。
(3)部门评价结果。
《2023年度全县政务公开和政府网站监管项目绩效评价报告》详见“附件2:2023年度全县政务公开和政府网站监管项目绩效评价报告”。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:1.2023年度项目支出绩效自评表
2.2023年度及全县政务公开和政府网站监管项目绩效评价报告
项目支出绩效目标公开清单 |
||
序号 |
项目名称 |
备注 |
1 |
智慧枞阳工作经费 |
|
2 |
信息化建设费用 |
|
3 |
免费复印工作经费 |
|
4 |
电子政务外网安全改造经费 |
|
5 |
全县政务公开和政 |
|
6 |
铜陵市数字化转型试点示范项目奖补资金 |
|
全县政务公开和政府网站监管项目支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)项目概况
本项目自合同签订后,通过观察各部门、乡镇的政府信息公开网站,就基层信息公开(决策、执行、管理、服务和结果公开)、重点领域信息、新闻发布、政策解读、回应关切、监督保障等方面委托第三方进行评估。
(二)项目绩效目标
通过开展评估工作,查找各政府部门的信息发布中存在的问题,进一步提升枞阳县整体政务公开水平。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的对象、目的、范围
对枞阳县人民政府本级、28个县直部门、16个乡(镇)共计45个政务公开主体进行第三方评估,针对各主体单位的网站内所发布的信息进行评估,找出各主体在信息发布中存在的问题和不足。
(二)绩效评价的原则
开展评估依据主要内容包括但不限于以下内容:《国务院办公厅关于印发2021年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2021〕12号)、《国务院办公厅关于印发2020年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2020〕17号)、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》(国办公开办函〔2019〕60号)、《国务院办公厅关于印发2019年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2019〕14号)、《中华人民共和国政府信息公开条例》(国令第711号)、《国务院办公厅关于印发2018年政务公开工作要点的通知》(国办发〔2018〕23号)、《国务院办公厅印发〈关于全面推进政务公开工作的意见〉实施细则的通知》(国办发〔2016〕80号)、《国务院办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的意见》(国办发〔2017〕94号)、《国务院办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开的意见》(国办发〔2018〕10号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省2021年政务公开重点工作任务分工的通知》(皖政办秘〔2021〕52号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发2020年政务公开重点工作任务分工的通知》(皖政办秘〔2020〕66号)、《安徽省人民政府办公厅关于印发2019年政务公开重点工作任务分工的通知》、《安徽省政务公开办公室关于印发2018年政务公开、政务服务重点工作任务分工和“群众办事百项堵点疏解行动”推广活动方案的通知》(皖政务办〔2018〕1号)、《安徽省人民政府办公厅关于推进重大建设项目批准和实施领域政府信息公开的实施意见》(皖政办〔2018〕8号 )、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省全面推进政务公开工作实施细则的通知》(皖政办〔2017〕18号)、《安徽省人民政府办公厅关于推进社会公益事业建设领域政府信息公开有关事项的通知》(皖政办秘〔2018〕105号)、《安徽省政务公开办公室关于实施政府信息主动公开目录基本规范(2019年版)的通知》(皖政务办秘〔2019〕41号)。
(三)绩效评价的过程
合同期间共计完成2轮第三方评估,发现问题并及时整改,符合验收要求。
三、综合评价情况及评价结论
全县政务公开监督管理及政府信息公开网建管,该项目得分为99分。
四、绩效评价指标分析
(一)项目决策情况
本项目决策依据符合年度工作计划,决策符合程序,并履行相应手续;资金分配因素全面合理,资金使用合理合规。
(二)项目过程情况
该项目所有工作在合同期限内完成。
(三)项目产出情况
落实国务院和省、市政府关于全面推进政务公开工作的部署要求,提升全县政务公开水平。
(四)项目效益情况
提前发现信息发布中的问题并及时整改。,增强政府工作的 透明度,把政府行使权力的行为置于广大人民群众的监督之下
五、主要经验做法、存在的问题及问题分析
始终坚持“以公开为常态,不公开为例外”的原则,积极推进全县政务公开工作规范化标准化发展,政府信息公开水平总体较好,但部分单位信息公开工作仍需进一步完善,专业水平有待提升。
六、下一步工作建议
1.优化政策咨询服务
要加大政策咨询窗口建设力度,提高政务服务便民热线,更好解答土地征收、疫情防控等方面与人民群众切身利益密切相关的问题。
2.认真抓好工作落实
对照国办、省办提出的年度重点任务,梳理形成本系统工作台账,明确责任主体和时限要求,逐项推动落实。对上一年度工作要点落实情况开展“回头看”,未完成的要督促整改。要将本要点落实情况纳入政府信息公开工作年度报告予以公开,接受社会监督。
3、继续加大资金投入
政务公开工作具有内容广、深、细的特点,并且由于上级测评指标不断加强,其业务技术化、专业化特征越来越明显,需要不断加大投入,强化人员培训,拓展公开渠道,丰富公开平台,提升公开质量,这都有赖于加大投入。