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索引号: 113407227430523970/202410-00050 组配分类: 财政决算
发布机构: 枞阳县自然资源和规划局(林业局) 主题分类: 国土资源、能源
名称: 枞阳县将军庙林场2023年度单位决算 文号:
发布日期: 2024-10-12
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211671
枞阳县将军庙林场2023年度单位决算
发布时间:2024-10-12 15:42 来源:枞阳县自然资源和规划局(林业局) 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

枞阳县将军庙林场2023年度单位决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20249

 

 

 

 

     目录

第一部分枞阳县将军庙林场概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分枞阳县将军庙林场2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三部分枞阳县将军庙林场2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释


      第一部分枞阳县将军庙林场概况

一、 主要职责

(一)、管理国有林场、促进林业发展。

二)、森林培育与经营、护林防火、野生动植物保护。

二、单位决算构成

从决算单位构成看,枞阳县将军庙林场2023年度部门决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算; 

第二部分枞阳县将军庙林场2023年度单位决算表

                    收入支出决算总表

                                                                    公开01

单位:枞阳县将军庙林场                                                 金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1016.90

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

154.9

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

1016.45

八、社会保障和就业支出

42

237.82

 

9

 

九、卫生健康支出

43

18.91

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

1843.11

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

15.51

 

19

 

十九、住房保障支出

53

72.90

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

 

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

2188.25

本年支出合计

61

2188.25

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

 

年末结转和结余

63

 

 

30

 

 

64

 

总计

31

2188.25

总计

65

2188.25

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

               收入决算表

公开02

单位枞阳且将军庙林场                                                金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


小计

其中:教育收费




栏次

1

2

3

4

5

6

7

8


合计

2188.25

1016.90

 

154.90

 

 

 

1016.45


208

社会保障和就业支出

237.82

237.82

 

 

 

 

 

 


20805

行政事业单位养老支出

234.94

234.94

 

 

 

 

 

 


2080502

事业单位离退休

148.94

148.94

 

 

 

 

 

 


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.93

59.93

 

 

 

 

 

 


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.06

26.06

 

 

 

 

 

 


20808

抚恤

2.89

2.89

 

 

 

 

 

 


2080801

死亡抚恤

2.89

2.89

 

 

 

 

 

 


210

卫生健康支出

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 


21011

行政事业单位医疗

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 


2101102

事业单位医疗

18.91

18.91

 

 

 

 

 

 


213

农林水支出

1843.12

671.77

 

154.9

 

 

 

1016.45


21302

林业和草原

1843.12

671.77

 

154.9

 

 

 

1016.45


2130201

行政运行

92.76

92.76

 

 

 

 

 

 


2130204

事业机构

1750.36

579.01

 

154.9

 

 

 

1016.45


220

自然资源海洋气象等支出

15.51

15.51

 

 

 

 

 

 


22001

自然资源事务

15.51

15.51

 

 

 

 

 

 


2200104

自然资源规划及管理

15.51

15.51

 

 

 

 

 

 


221

住房保障支出

72.89

72.89

 

 

 

 

 

 


22102

住房改革支出

72.89

72.89

 

 

 

 

 

 


2210201

住房公积金

51.15

51.15

 

 

 

 

 

 


2210202

提租补贴

21.74

21.74

 

 

 

 

 

 


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

                                                                  公开03表

单位 枞阳县将军庙林场                                        金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2188.25

1016.90

1171.35

 

 

 

208

社会保障和就业支出

237.82

237.82

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

234.93

234.93

 

 

 

 

2080502

事业单位离退休

148.94

148.94

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.93

59.93

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.06

26.06

 

 

 

 

20808

抚恤

2.89

2.89

 

 

 

 

2080801

死亡抚恤

2.89

2.89

 

 

 

 

210

卫生健康支出

18.91

18.91

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

18.91

18.91

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

18.91

18.91

 

 

 

 

213

农林水支出

1843.12

671.77

1171.35

 

 

 

21302

林业和草原

1843.12

671.77

1171.35

 

 

 

2130201

行政运行

92.76

92.76

 

 

 

 

2130204

事业机构

1750.36

579.01

1171.35

 

 

 

220

自然资源海洋气象等支出

15.51

15.51

 

 

 

 

22001

自然资源事务

15.51

15.51

 

 

 

 

2200104

自然资源规划及管理

15.51

15.51

 

 

 

 

221

住房保障支出

72.89

72.89

 

 

 

 

22102

住房改革支出

72.89

72.89

 

 

 

 

2210201

住房公积金

51.15

51.15

 

 

 

 

2210202

提租补贴

21.74

21.74

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

   

 

 

 

 

 

 

公开04表

单位:枞阳县将军庙林场

   

 


金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1016.90

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

237.82

237.82

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

18.91

18.91

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

671.77

671.77

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

15.51

15.51

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

72.89

72.89

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

 

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1016.90

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

 

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

1016.90

1016.90

 

 

国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

 

 

 

 

总计

29

1016.90

总计

58

1016.90

1016.90

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                  公开03表

单位 枞阳县将军庙林场                                         金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1016.90

1016.90

 

208

社会保障和就业支出

237.82

237.82

 

20805

行政事业单位养老支出

234.93

234.93

 

2080502

事业单位离退休

148.94

148.94

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.93

59.93

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

26.06

26.06

 

20808

抚恤

2.89

2.89

 

2080801

死亡抚恤

2.89

2.89

 

210

卫生健康支出

18.91

18.91

 

21011

行政事业单位医疗

18.91

18.91

 

2101102

事业单位医疗

18.91

18.91

 

213

农林水支出

1843.12

671.77

 

21302

林业和草原

1843.12

671.77

 

2130201

行政运行

92.76

92.76

 

2130204

事业机构

1750.36

579.01

 

220

自然资源海洋气象等支出

15.51

15.51

 

22001

自然资源事务

15.51

15.51

 

2200104

自然资源规划及管理

15.51

15.51

 

221

住房保障支出

72.89

72.89

 

22102

住房改革支出

72.89

72.89

 

2210201

住房公积金

51.15

51.15

 

2210202

提租补贴

21.74

21.74

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                         公开06表

单位:枞阳县将军庙林场                                          金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

科目代码

科目名称

金额

301

工资福利支出

666.65

302

商品和服务支出

67.71

30703

国内债务发行费用

 

30101

基本工资

224.46

30201

办公费

1.4

30704

国外债务发行费用

 

30102

津贴补贴

21.74

30202

印刷费

 

310

资本性支出

0.25

30103

奖金

89.01

30203

咨询费

3.25

31001

房屋建筑物购建

 

30106

伙食补助费

 

30204

手续费

 

31002

办公设备购置

 

30107

绩效工资

43.58

30205

水费

0.3

31003

专用设备购置

 

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

84.58

30206

电费

5.24

31005

基础设施建设

 

30109

职业年金缴费

34.02

30207

邮电费

1.34

31006

大型修缮

 

30110

职工基本医疗保险缴费

20.35

30208

取暖费

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

30111

公务员医疗补助缴费

 

30209

物业管理费

1.14

31008

物资储备

 

30112

其他社会保障缴费

1.09

30211

差旅费

3.24

31009

土地补偿

 

30113

住房公积金

116.04

30212

因公出国(境)费用

 

31010

安置补助

 

30114

医疗费

 

30213

维修(护)费

2.50

31011

地上附着物和青苗补偿

 

30199

其他工资福利支出

31.79

30214

租赁费

 

31012

拆迁补偿

 

303

对个人和家庭的补助

282.29

30215

会议费

 

31013

公务用车购置

 

30301

离休费

 

30216

培训费

0.63

31019

其他交通工具购置

 

30302

退休费

268.90

30217

公务接待费

 

31021

文物和陈列品购置

 

30303

退职(役)费

 

30218

专用材料费

 

31022

无形资产购置

 

30304

抚恤金

7.55

30224

被装购置费

 

31099

其他资本性支出

 

30305

生活补助

 

30225

专用燃料费

 

312

对企业补助

 

30306

救济费

 

30226

劳务费

1.6

31201

资本金注入

 

30307

医疗费补助

 

30227

委托业务费

28.64

31203

政府投资基金股权投资

 

30308

助学金

0.2

30228

工会经费

16.36

31204

费用补贴

 

30309

奖励金

 

30229

福利费

 

31205

利息补贴

 

30310

个人农业生产补贴

 

30231

公务用车运行维护费

2.08

31299

其他对企业补助

 

30311

代缴社会保险费

 

30239

其他交通费用

 

399

其他支出

 

30399

其他对个人和家庭的补助

5.64

30240

税金及附加费用

 

39907

国家赔偿费用支出

 

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

307

债务利息及费用支出

 

39909

经常性赠与

 

 

 

 

30701

国内债务付息

 

39910

资本性赠与

 

 

 

 

30702

国外债务付息

 

39999

其他支出

 

人员经费合计

948.94

公用经费合计

67.96

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                           公开07表

单位:枞阳县将军庙林场                                                  金额单位:万元

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

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合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

备注:枞阳县将军庙林场没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                              公开08

单位:枞阳县将军庙林场                                  金额单位:万元

科目代码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

注:枞阳县将军庙林场没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据

 

   第三部分枞阳县将军庙林场2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2188.25万元(含使用非财政拨款结余、年初结转和结余)、支出总计2188.25万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2022年相比,收、支总计各增加1549.16万元,增长242.4%,主要原因:一是人员的变动和工资的变动;二是发放了2022年度退休慰问金和奖励性绩效工资;三是支付了农村扩面延伸工程的工程款

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2188.25万元,其中:财政拨款收入1016.9万元,占46.47%;事业收入154.9万元,占7.08%;其他收入1016.45万元,占46.45%

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2188.25万元,其中:基本支出1016.9万元,占46.47%;项目支出1171.35万元,占53.53%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1016.9万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1016.9万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2022年相比,财政拨款收、支总计各增加377.81万元,增长59.12%,主要原因:一是人员的变动和工资的变动;二是发放了2022年度退休慰问金和奖励性绩效工资

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1016.9万元,占本年支出的46.47%。与2022年相比,一般公共预算财政拨款支出增加377.81万元,增长59.12%。主要原因一是人员的变动和工资的变动;二是发放了2022年度退休慰问金和奖励性绩效工资

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1016.9万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出237.82万元,占23.39%卫生健康(类)支出18.91万元,占1.86%农林水(类)支出671.77万元,占66.06%自然资源海洋气象等支出(类)支出15.51万元,占1.52%住房保障(类)支出72.89万元,占7.17%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1105.15万元,支出决算为1016.9万元,完成年初预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因:一是人员的变动和工资的变动。其中:基本支出1016.9万元,占100%;项目支出0万元,占0%。具体情况如下:

1社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为149.32万元,支出决算为148.94万元,完成年初预算的99.75%,决算数小于预算数的主要原因人员的变动和工资的变动

2社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)。年初预算为63.13万元,支出决算为59.94万元,完成年初预算的94.95%,决算数小于预算数的主要原因人员的变动和工资的变动

3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为30.13万元,支出决算为26.06万元,完成年初预算的86.49%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动和工资的变动

4社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元,支出决算为2.89万元,决算数大于小于预算数的主要原因是新增去逝人员

5卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19.55万元,支出决算为18.91万元,完成年初预算的96.73%,决算数小于预算数的主要原因是人员的变动和工资的变动

6农林水(类)林业和草原(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为92.76万元,决算数大于预算数的主要原因是预算项目的调整

7农林水(类)林业和草原(款)事业机构(项)年初预算为646.9万元,支出决算为579.01万元,完成年初预算的89.51%,决算数小于预算数的主要原因一、预算项目的调整,二、人员的变动和工资的调整

8. 自然资源气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)年初预算为114.64万元,支出决算为15.51万元,完成年初预算的13.53%,决算数小于预算数的主要原因一、预算项目的调整,二、人员的变动和工资的调整

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为51.15万元,支出决算为51.15万元,完成年初预算的100%

10住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为21.74万元,支出决算为21.74万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1016.9万元,其中人员经费948.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、助学金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费67.96万元,主要包括:办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、               七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023枞阳县将军庙林场没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出 

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年将军庙林场没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2023年度,枞阳县将军庙林场机关运行经费支出0万元。

(二)政府采购支出情况。

2023年度,枞阳县将军庙林场政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20231231日,枞阳县将军庙林场共有车辆1辆,其中:特种专业技术用车1辆;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

(四)关于2023年度绩效评价情况的说明

1)绩效评价工作开展情况。

根据单位评价工作安排,2023年,我单位未组织开展支出绩效评价

2)部门决算中项目绩效自评结果。

2023年度部门决算中反映0项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。