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索引号: 11340722003126661U/202504-00041 组配分类: 年度财政预算
发布机构: 枞阳县钱铺镇 主题分类: 财政、金融、审计、统计、税务
名称: 2025年钱铺镇人民政府预算 文号:
发布日期: 2025-04-16
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2097226
2025年钱铺镇人民政府预算
发布时间:2025-04-16 10:53 来源:枞阳县钱铺镇 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

2025年钱铺镇人民政府预算

 

目录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2025年度主要工作任务

第二部分 2025年单位预算表

1.枞阳县钱铺镇人民政府2025年收支总表

2.枞阳县钱铺镇人民政府2025年收入总表

3.枞阳县钱铺镇人民政府2025年支出总表

4.枞阳县钱铺镇人民政府2025年财政拨款收支总表

5.枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算支出表

6.枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

7.枞阳县钱铺镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

8.枞阳县钱铺镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

9.枞阳县钱铺镇人民政府2025年基本支出表

10.枞阳县钱铺镇人民政府2025年项目支出表

11.枞阳县钱铺镇人民政府2025年政府采购预算表

12.枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算三公经费支出表

第三部分 2025年单位预算情况说明

1.关于2025年收支总表的说明

2.关于2025年收入总表的说明

3.关于2025年支出总表的说明

4.关于2025年财政拨款收支总表的说明

5.关于2025年一般公共预算支出表的说明

6.关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2025年项目支出表的说明

10.关于2025年政府采购支出表的说明

11.关于2025年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

第一部分 单位概况

 

一、主要职责

(一)执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

(二)制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

(三)承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

(四)开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

(五)制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

(六)加强乡级财政的监督和管理。

  (七)指导村民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村民委员会民主自治。

(八)制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

(九)协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(十)承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、单位预算构成

从预算单位构成看,枞阳县钱铺镇人民政府2025年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。

枞阳县钱铺镇人民政府2025年度单位预算仅包括单位本级预算,无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

(一)聚焦项目建设,在推动经济高质量发展上有新突破。一是狠抓招商引资。深入开展“大招商”行动,人人都当招商员,个个都做信息员,健全招商引资考核奖励机制,加强专业化招商队伍建设。大力实施以商引商、平台招商,向内挖潜力、向外找动力,瞄准苏沪浙等地精准走访目标企业。建立招引项目承接落地服务机制,确保招商引资工作取得实实在在的成效。二是紧扣项目建设。把项目建设作为经济工作的主抓手,持续抓好江北港铁路专线、年产5000套环保设备生产项目、断腰岭断腰岭新型建材项目等项目建设,并把特色小镇建设与旅游业发展深度融合,鼓励和引导生态田园、农家乐等业态发展,促进一二三产融合发展;以江北港铁路专线和G330国道建设为契机,加快城镇化进程。三是增强为企服务效能。进一步优化营商环境,建立健全为企服务工作机制,成立为企服务专班,聚焦企业资金、土地、办证等关心问题,实行“一企一策”,切实解决企业问题。大力做好重大项目建设的服务保障工作,强化重点项目建设常态跟踪服务,全力解决项目建设过程中出现的各种问题和矛盾。

(二)聚焦乡村振兴,在推进美丽镇村建设上有新亮点。一是持续巩固脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制,扎实推进工作衔接、政策衔接、机构队伍衔接,防止规模性返贫,推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。二是大力推进特色产业发展。持续打造农业特色产业,引导民间资本和争取政策支持,大力发展茶叶、食用菌、瓜蒌、黄精等特色种植业;优化农业产业布局,着力推进农产品加工、休闲农业、农村电商和乡村旅游融合发展,以三公山田园综合体乡村旅游开发为引领,大力发展乡村旅游。三是打造宜居宜业和美乡村。持续抓好人居环境整治、改厕、生活污水处理、生活垃圾无害化处理工作,进一步优化乡村环境;积极开展移风易俗、志愿服务等文明创建行动,全面涵养居民素质;充分发挥文化广场、农家书屋等阵地作用,组织开展文化活动,进一步丰富群众精神文化生活。

(三)聚焦民生保障,在协调社会事业发展上有新提升。一是兜住民生底线。落实城乡医保、养老保险全覆盖,力争做到应保尽保。更加注重对社会弱势群体的帮扶和救助,逐步完善城乡低保、五保供养、民政救助等社会救助体系,织密扎牢社会保障“安全网”。二是推动社会充分就业。坚持就业优先,联合企业开展招聘会,着力解决就业难、招工难问题。开展种植技术、育婴等培训课程,提升村民自力更生的能力,支持鼓励群众创新创业,以创业促就业,助力村民多途径增收致富。三是完善公共服务供给。大力发展城乡教育事业,建立以城带乡、整体推进、城乡一体、均衡发展的义务教育机制,依托中心城区优质教育资源,强化中心城区优质学校帮扶薄弱学校工作,积极探索“互联网+教育”,建立城乡教育联合体。持续开展文化提升行动,继续开展送电影、送书、送戏下乡等文化惠民活动,推进农村移风易俗。进一步拓宽基层精神文明传播主渠道,积极培育社会主义核心价值观示范点。

(四)聚焦基层治理,在促进社会和谐稳定上有新发展。一是筑牢安全生产防线。坚持“人民至上、生命至上”,持续开展安全生产专项检查行动,力争不发生重大安全生产事故。深入开展消防安全集中除患攻坚大整治行动,重点针对火灾高风险区域开展专项排查整治。加强企业安全管理,加大对“九小场所”、多业态混合生产经营场所、人员密集场所等重点场所隐患排查整治力度,严防各类事故发生。落实“四个最严”要求,突出抓好食品药品安全监管,全方位筑牢食品药品安全底线。二是深化平安钱铺建设。深入开展扫黑除恶专项斗争工作,深入持久地开展禁毒法制教育,完善禁毒工作常态化机制。持续推进一村一法律顾问工作,为群众提供法律咨询和法律援助。加强社会治安综合治理,深入推进“雪亮工程”,确保视频监控系统建设实现自然村全覆盖。严厉打击制假贩假、电信诈骗等违法犯罪活动。三是健全信访矛盾化解机制。建立健全信访工作网络,进一步加强信访网络建设,充实加强镇信访工作领导小组成员,做到24小时有人值班、接待,并要求司法所加强民调工作,发挥村治保作用,将矛盾化解在基层。

 

 

第二部分 2025年单位预算表

 

 

 

 

部门(单位)公开表1

枞阳县钱铺镇人民政府2025年收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                                   

         

预算数

支出功能分类科目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,342.43

一、一般公共服务支出

1,008.80

       其中:中央转移支付收入

 

二、外交支出

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

三、国防支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

四、公共安全支出

 

三、国有资本经营预算拨款收入

 

五、教育支出

 

       其中:中央转移支付收入

 

六、科学技术支出

 

四、财政专户管理资金收入

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

179.07

五、单位资金收入

 

九、卫生健康支出

26.42

       其中:事业收入

 

十、节能环保支出

 

             事业单位经营收入

 

十一、城乡社区支出

 

             上级补助收入

 

十二、农林水支出

 

             附属单位上缴收入

 

十三、交通运输支出

 

             其他收入

 

十四、资源勘探工业信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

128.14

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、预备费

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

二十四、转移性支出

 

 

 

二十五、债务还本支出

 

 

 

二十六、债务利息支出

 

 

 

二十七、债务发行费用支出

 

 

 

二十八、国有资本经营预算支出

 

         

1,342.43

         

1,342.43

 

 

 

 

上年结转数

 

结转下年

 

    一般公共预算

 

    一般公共预算

 

    政府性基金预算

 

    政府性基金预算

 

    国有资本经营预算

 

    国有资本经营预算

 

    财政专户管理资金

 

    财政专户管理资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表2

枞阳县钱铺镇人民政府2025年收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

部门(单位)名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

小计

合计

1,342.43

1,342.43

1,342.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枞阳县钱铺镇人民政府

1,342.43

1,342.43

1,342.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 枞阳县钱铺镇人民政府

1,342.43

1,342.43

1,342.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表3

枞阳县钱铺镇人民政府2025年支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

201

一般公共服务支出

1,008.80

1,008.80

 

 

 

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,008.80

1,008.80

 

 

 

 

  2010301

  行政运行

753.48

753.48

 

 

 

 

  2010350

  事业运行

255.33

255.33

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

179.07

179.07

 

 

 

 

 20805

 行政事业单位养老支出

179.07

179.07

 

 

 

 

  2080501

  行政单位离退休

49.27

49.27

 

 

 

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.53

86.53

 

 

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

43.27

43.27

 

 

 

 

210

卫生健康支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

26.42

26.42

 

 

 

 

  2101101

  行政单位医疗

11.96

11.96

 

 

 

 

  2101102

  事业单位医疗

14.46

14.46

 

 

 

 

221

住房保障支出

128.14

128.14

 

 

 

 

 22102

 住房改革支出

128.14

128.14

 

 

 

 

  2210201

  住房公积金

81.29

81.29

 

 

 

 

  2210202

  提租补贴

46.85

46.85

 

 

 

 

 

合计

1,342.43

1,342.43

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表4

枞阳县钱铺镇人民政府2025年财政拨款收支总表

 

 

 

 

单位:万元

                                   

         

 项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,342.43

一、本年支出

1,342.43

(一)一般公共预算拨款

1,342.43

(一)一般公共服务支出

1,008.80

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

二、上年结转

 

(五)教育支出

 

(一)一般公共预算拨款

 

(六)科学技术支出

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化旅游体育与传媒支出

 

(三)国有资本经营预算拨款

 

(八)社会保障和就业支出

179.07

 

 

(九)卫生健康支出

26.42

 

 

(十)节能环保支出

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

(十四)资源勘探工业信息等支出

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

(十八)自然资源海洋气象等支出

 

 

 

(十九)住房保障支出

128.14

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

 

 

 

(二十二)预备费

 

 

 

(二十三)其他支出

 

 

 

(二十四)转移性支出

 

 

 

(二十五)债务还本支出

 

 

 

(二十六)债务利息支出

 

 

 

(二十七)债务发行费用支出

 

 

 

 

(二十八)国有资本经营预算支出

 

 

 

二、年终结转结余

 

 

 

(一)一般公共预算结转结余

 

 

 

(二)政府性基金预算结转结余

 

 

 

(三)国有资本经营预算结转结余

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

1,342.43

支 出  总 计

1,342.43

 

部门(单位)公开表5

枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

201

一般公共服务支出

1,008.80

1,008.80

713.33

295.48

 

 20103

 政府办公厅(室)及相关机构事务

1,008.80

1,008.80

713.33

295.48

 

  2010301

  行政运行

753.48

753.48

460.91

292.56

 

  2010350

  事业运行

255.33

255.33

252.41

2.91

 

208

社会保障和就业支出

179.07

179.07

178.96

0.11

 

 20805

 行政事业单位养老支出

179.07

179.07

178.96

0.11

 

  2080501

  行政单位离退休

49.27

49.27

49.16

0.11

 

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.53

86.53

86.53

 

 

  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

43.27

43.27

43.27

 

 

210

卫生健康支出

26.42

26.42

26.42

 

 

 21011

 行政事业单位医疗

26.42

26.42

26.42

 

 

  2101101

  行政单位医疗

11.96

11.96

11.96

 

 

  2101102

  事业单位医疗

14.46

14.46

14.46

 

 

221

住房保障支出

128.14

128.14

128.14

 

 

 22102

 住房改革支出

128.14

128.14

128.14

 

 

  2210201

  住房公积金

81.29

81.29

81.29

 

 

  2210202

  提租补贴

46.85

46.85

46.85

 

 

 

合计

1,342.43

1,342.43

1,046.84

295.59

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表6

枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

单位:万元

部门预算支出经济分类科目

本年一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

972.02

972.02

 

 30101

 基本工资

252.69

252.69

 

 30102

 津贴补贴

300.13

300.13

 

 30103

 奖金

86.43

86.43

 

 30107

 绩效工资

73.21

73.21

 

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

86.53

86.53

 

 30109

 职业年金缴费

43.27

43.27

 

 30110

 职工基本医疗保险缴费

26.42

26.42

 

 30112

 其他社会保障缴费

2.99

2.99

 

 30113

 住房公积金

81.29

81.29

 

 30199

 其他工资福利支出

19.05

19.05

 

302

商品和服务支出

287.24

 

287.24

 30201

 办公费

29.25

 

29.25

 30202

 印刷费

3.00

 

3.00

 30205

 水费

2.60

 

2.60

 30206

 电费

15.60

 

15.60

 30211

 差旅费

20.00

 

20.00

 30213

 维修(护)费

15.80

 

15.80

 30215

 会议费

4.80

 

4.80

 30216

 培训费

3.00

 

3.00

 30217

 公务接待费

11.60

 

11.60

 30218

 专用材料费

2.00

 

2.00

 30226

 劳务费

20.00

 

20.00

 30227

 委托业务费

5.00

 

5.00

 30228

 工会经费

20.00

 

20.00

 30229

 福利费

0.38

 

0.38

 30231

 公务用车运行维护费

2.00

 

2.00

 30239

 其他交通费用

20.00

 

20.00

 30299

 其他商品和服务支出

112.20

 

112.20

303

对个人和家庭的补助

74.82

74.82

 

 30302

 退休费

60.97

60.97

 

 30305

 生活补助

6.85

6.85

 

 30308

 助学金

1.00

1.00

 

 30399

 其他对个人和家庭的补助

6.00

6.00

 

310

资本性支出

8.35

 

8.35

 31002

 办公设备购置

8.35

 

8.35

 

合计

1,342.43

1,046.84

295.59

 

部门(单位)公开表7

枞阳县钱铺镇人民政府2025年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表8

枞阳县钱铺镇人民政府2025年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表9

枞阳县钱铺镇人民政府2025年项目支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表10

枞阳县钱铺镇人民政府2025年政府采购支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

政府采购品目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位资金

枞阳县钱铺镇人民政府_综合定额

A4 黑白打印机

1.50

1.50

 

 

 

 

枞阳县钱铺镇人民政府_综合定额

复印机

0.65

0.65

 

 

 

 

枞阳县钱铺镇人民政府_综合定额

空调机

2.20

2.20

 

 

 

 

枞阳县钱铺镇人民政府_综合定额

台式计算机

4.00

4.00

 

 

 

 

 

合计

8.35

8.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表11

枞阳县钱铺镇人民政府2025年政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

一级目录名称

二级目录名称

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

 

 

 

 

 

部门(单位)公开表12

枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

13.60

 

2.00

 

2.00

11.60

 

第三部分 2025年单位预算情况说明

 

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则,枞阳县钱铺镇人民政府所有收入和支出均纳入单位预算管理。枞阳县钱铺镇人民政府2025年收支总预算1342.43万元,收入全部是一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2025年收入总表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年收入预算1342.43万元,其中,本年收入1342.43万元。

本年收入1342.43万元,主要包括:一般公共预算拨款收入1342.43万元,占100%。

三、关于2025年支出总表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年支出预算1342.43万元,比2024年预算增长,增长原因主要是社会保障和就业支出、住房保障支出。主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;事业单位经营支出主要用于事业运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年财政拨款收支预算1342.43万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1342.43万元;按资金年度分为:本年财政拨款收入1342.43万元。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算支出1342.43万元,比2024年预算增长,增长原因主要是社会保障和就业支出、住房保障支出。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年一般公共预算基本支出1342.43万元,其中,人员经费1046.84万元,公用经费295.59万元。

(一)人员经费1046.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、失业保险支出、工伤保险支出、编制外聘用人员支出等。

(二)公用经费295.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、其他支出等。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2025年项目支出表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年预算安排政府采购支出8.35万元,其中,一般公共预算安排8.35万元,占100%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

枞阳县钱铺镇人民政府2025年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项情况说明

(一)绩效目标设置情况。

2025年,枞阳县钱铺镇人民政府无项目实行绩效目标管理。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。