枞阳县信访局2018年部门预算
2018 年 2月
目录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、2018年度主要工作任务
第二部分 2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
二、2018年收入预算情况
三、2018年支出预算情况
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、2018年政府性基金预算收支情况说明
八、2018年国有资本经营预算收支情况说明
九、其他重要事项的情况说明
十、名词解释
第三部分 2018年部门预算表
一、 2018年部门收支预算总表
二、 2018年部门收入预算总表
三、2018年部门支出预算总表
四、 2018年部门财政拨款收支预算总表
五、2018年部门一般公共预算支出预算表
六、2018年部门一般公共预算基本支出预算表
七、2018年部门政府性基金预算收支预算表
八、2018年部门国有资本经营预算收支预算表
第一部分 部门概况
一、主要职能。
枞阳县信访局是枞阳县委、县政府负责办理人民群众提出信访事项的工作机构,主要工作职能是:
(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
(二)负责承办上级机关和县委、县政府领导交由处理的信访事项。
(三)协调处理重要信访事项。
(四)督促检查信访事项的处理。
(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
(六)对县直部门和乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。
(七)宣传有关法律、法规和政策。
(八)办理县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算单位构成。
枞阳县信访局2018年部门预算编制范围与2017年相同,无下属单位,为局本级预算。
三、2018年度主要工作任务。
以贯彻落实党的十九大精神为指导,紧紧围绕中央、省、市、县各级决策部署,及时就地解决群众信访问题,引导群众依法上访,促进社会和谐稳定,全面推进“阳光信访”“责任信访”和“法治信访”工作制度改革,为枞阳又快又好发展作出新贡献。
(一)坚持完善党政领导干部公开接访、主动约访、开门接访制度。继续巩固和完善党政领导干部“四访一包”制度,坚持党政主要领导带头,分管领导负责跟进,各相关部门同频共振,形成“县级领导带动、部门响应联动、逐级效仿推动”的良好局面。
(二)进一步畅通和规范群众诉求表达渠道,积极推进信访网上受理,依法维护群众合法利益。综合办信接访、网络互动、网友留言、视频接访、绿色邮政、信访代理等做法,积极探索新的工作模式,推动“信访网电”一体化工作平台建设,使群众诉求得到及时回应。
(三)健全维护群众权益机制,做好重要信访事项的办理工作。扎实做好重要信访事项的督查督办工作,完善信访事项复查复核工作,进一步规范程序,提高质量,严格实行“访诉分离”,引导群众通过法定途径维护合法利益。
(四)加强源头预防,进一步推动及时就地解决信访问题。健全“统一领导、分级负责、集中梳理、分类办理”的矛盾纠纷排查化解工作机制,把工作重心从事后处理转向事前预防,努力使矛盾纠纷发现的早、化解的了、控制的住、处理的好。
(五)全力推进信访积案化解。深入贯彻落实中央、省委省政府和市委市政府关于加强和改进新时期信访工作的一系列决策部署,紧紧围绕“诉求合理的解决问题到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位、行为违法的依法处理”要求,全力推动信访积案及时就地化解,促进全县信访工作全面持续好转。
(六)全面推行联合接访工作。根据市委、市政府和县委、县政府的统一部署,在全县推行联合接访,按照一站式接待、一条龙服务、一揽子解决的要求,整合资源,构建便民利民、务实高效的信访工作新机制。着力解决当前较突出的信访问题,从源头上预防和减少信访问题发生。
(七)做好驻京驻省接访劝返工作。按照中联办及省委省政府、市委市政府的要求,建立健全驻京、驻省接访劝返工作长效机制,全力做好进京、赴省上访的接访劝回工作,切实维护好枞阳的良好形象。
(八)服务大局,做好重点时期信访工作。加强对重点时段信访形势的分析研判,健全预警机制,完善工作预案,保证工作力量,精心组织做好重点时期的信访工作。
第二部分 枞阳县信访局2018年部门预算情况说明
一、2018年收支预算总体情况
2018年收入总计143.89万元,支出总计143.89万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少32.61万元,降低18.47%,主要原因:一是调出两人;二是退休人员预算经费减少。
二、2018年收入预算情况
本年收入合计143.89万元,其中:财政拨款收入143.89万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、2018年支出预算情况
本年支出合计143.89万元,其中:基本支出76.89万元,占53.44%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出67万元,占46.56%,主要用于2018年局机关信访特费和驻京、驻省等各项支出。
四、2018年财政拨款收支预算总体情况
2018年财政拨款收入总计143.89万元,财政拨款支出总计143.89万元。与2017年相比,收入和支出总计各减少32.61万元,降低18.47%。主要原因:一是调出两人;二是退休人员预算经费减少。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算财政拨款143.89万元,占本年支出的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少32.61万元,降低18.47%。主要原因一是调出两人;二是退休人员预算经费减少。具体情况如下:
(一)“一般公共服务”2018年财政拨款预算126.17万元,其中:“行政运行”预算59.17万元,主要用于保障局机关正常运行的基本支出。“一般行政管理事务”预算67万元,主要用于完成2018年度信访工作事务方面的项目支出。
(二)“社会保障和就业”2018年财政拨款预算7.86万元,其中:“归口管理的行政单位离退休”预算0.02万元,主要用于局机关退休人员支出;“机关事业单位基本养老保险缴费支”预算7.58万元,主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。“财政对工伤保险基金的补助”预算0.17万元,“财政对生育保险基金的补助”预算0.09万元,主要用于工伤、生育等社会保险缴费支出。
(三)“医疗卫生”2018年财政拨款预算2.23万元,其中:“行政单位医疗”预算2.23万元,主要用于局机关人员医疗保障方面的支出。
(四)“住房保障支出”2018年财政拨款预算7.63万元,其中:“住房公积金”预算4.34万元,“提租补贴”预算3.29万元,主要用于局机关按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、2018年一般公共预算基本支出情况说明
2018年一般公共预算基本支出76.89万元,其中人员经费65.53万元,主要包括工资福利支出及对个人和家庭补助支出;公用经费11.36万元,主要包括商品服务支出和其他资本性支出等。
七、2018年政府性基金预算收支情况说明
枞阳县信访局2018年没有政府性基金预算拨款收入,也没用政府性基金预算支出。
八、2018年国有资本经营预算收支情况说明
枞阳县信访局2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。枞阳县信访局由局机关本级组成,2018年机关运行经费财政拨款预算27.83万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。
(二)政府采购情况。2018年枞阳县信访局政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占用使用情况。
枞阳县信访局单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台(套)。
2018年部门预算安排公务用车购置费0万元,安排购置单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)绩效目标情况。
枞阳县信访局本年度财政部门批复预算绩效目标0个。
九、名词解释
(一)财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)、事业单位运行,用于购买货物和服务的各项资金。
第三部分 枞阳县信访局2018年部门预算表
附表1
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2018年部门收支预算总表
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部门:枞阳县信访局
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|
单位:万元
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收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
预算数
|
|
一、一般公共预算拨款收入
|
143.89
|
一、一般公共服务支出
|
126.17
|
|
二、政府性基金预算拨款收入
|
|
二、外交支出
|
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|
三、国有资金经营预算拨款收入
|
|
三、国防支出
|
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四、纳入专户管理政府非税收入
|
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四、公共安全支出
|
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五、其他收入
|
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五、教育支出
|
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事业收入
|
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六、科学技术支出
|
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经营收入
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
|
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上级补助收入
|
|
八、社会保障和就业支出
|
7.86
|
|
附属单位上缴收入
|
|
九、社会保险基金支出
|
|
|
其他
|
|
十、医疗卫生支出
|
2.23
|
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|
十一、节能环保支出
|
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|
十二、城乡社区支出
|
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十三、农林水支出
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|
十四、交通运输支出
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十五、资源勘探信息等支出
|
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|
|
十六、商业服务业等支出
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十七、金融支出
|
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|
十八、援助其他地区支出
|
|
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|
|
十九、国土海洋气象等支出
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出
|
7.63
|
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|
二十一、粮油物资储备支出
|
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|
二十二、国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
二十三、预备费
|
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二十四、其他支出
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二十五、转移性支出
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|
二十六、债务还本支出
|
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|
|
二十七、债务付息支出
|
|
|
|
|
二十八、债务发行费用支出
|
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|
本年收入合计
|
143.89
|
本年支出合计
|
143.89
|
|
上年结余收入
|
|
结转下年
|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
收入总计
|
143.89
|
支出总计
|
143.89
|
|
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
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附表2
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2018年部门收入预算总表
|
部门:枞阳县信访局
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|
单位:万元
|
功能分类科目
|
合计
|
上年结余
|
一般公共预算拨款收入
|
政府性基金预算拨款收入
|
纳入专户管理的政府非税收入
|
其他收入
|
科目编码
|
科目名称
|
小计
|
事业收入
|
经营收入
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
其他
|
201
|
一般公共服务支出
|
126.17
|
|
126.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
126.17
|
|
126.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301
|
行政运行
|
59.17
|
|
59.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
67.00
|
|
67.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.86
|
|
7.86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.60
|
|
7.60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.02
|
|
0.02
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.58
|
|
7.58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.26
|
|
0.26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.17
|
|
0.17
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.09
|
|
0.09
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.23
|
|
2.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.23
|
|
2.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.23
|
|
2.23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.63
|
|
7.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.63
|
|
7.63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.34
|
|
4.34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.29
|
|
3.29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
143.89
|
|
143.89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门各项收入预算情况。
|
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附表3
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2018年部门支出预算总表
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|
部门:枞阳县信访局
|
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|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
126.17
|
59.17
|
67.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
126.17
|
59.17
|
67.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
59.17
|
59.17
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
67.00
|
0.00
|
67.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.60
|
7.60
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.58
|
7.58
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.26
|
0.26
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.63
|
7.63
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.63
|
7.63
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.29
|
3.29
|
0.00
|
|
合计
|
143.89
|
76.89
|
67.00
|
|
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。
|
|
|
|
|
附表4
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门财政拨款收支预算总表
|
|
部门:枞阳县信访局
|
|
|
|
|
单位:万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项目
|
预算数
|
项目
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|
一、上年结转
|
|
一、本年支出
|
143.89
|
143.89
|
0.00
|
|
政府性基金预算拨款
|
|
(一)一般公共服务支出
|
126.17
|
126.17
|
|
|
|
|
(二)外交支出
|
0.00
|
|
|
|
二、本年收入
|
143.89
|
(三)国防支出
|
0.00
|
|
|
|
(一)一般公共预算拨款
|
143.89
|
(四)公共安全支出
|
0.00
|
|
|
|
经常收入预算拨款
|
143.89
|
(五)教育支出
|
0.00
|
|
|
|
国库管理非税收入
|
0.00
|
(六)科学技术支出
|
0.00
|
|
|
|
(二)政府性基金预算拨款
|
0.00
|
(七)文化体育与传媒支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(八)社会保障和就业支出
|
7.86
|
7.86
|
|
|
|
|
(九)社会保险基金支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十)医疗卫生支出
|
2.23
|
2.23
|
|
|
|
|
(十一)节能环保支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十二)城乡社区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十三)农林水支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十四)交通运输支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十五)资源勘探信息等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十六)商业服务业等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十七)金融支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十八)援助其他地区支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(十九)国土海洋气象等支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十)住房保障支出
|
7.63
|
7.63
|
|
|
|
|
(二十一)粮油物资储备支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十二)国有资本经营预算支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十三)预备费
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十四)其他支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十五)转移性支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十六)债务还本支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十七)债务付息支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
(二十八)债务发行费用支出
|
0.00
|
|
|
|
|
|
二、结转下年
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计
|
143.89
|
支出总计
|
143.89
|
143.89
|
0.00
|
|
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。
|
|
|
|
|
附表5
|
|
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算支出预算表
|
|
部门:枞阳县信访局
|
|
|
单位:万元
|
|
功能分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
201
|
一般公共服务支出
|
126.17
|
59.17
|
67.00
|
|
20103
|
政府办公厅(室)及相关机构事务
|
126.17
|
59.17
|
67.00
|
|
2010301
|
行政运行
|
59.17
|
59.17
|
0.00
|
|
2010302
|
一般行政管理事务
|
67.00
|
0.00
|
67.00
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
7.86
|
7.86
|
0.00
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
7.60
|
7.60
|
0.00
|
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
0.02
|
0.02
|
0.00
|
|
2080502
|
事业单位离退休
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
7.58
|
7.58
|
0.00
|
|
20827
|
财政对其他社会保险基金的补助
|
0.26
|
0.26
|
0.00
|
|
2082701
|
财政对失业保险基金的补助
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
2082702
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.17
|
0.17
|
0.00
|
|
2082703
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.09
|
0.09
|
0.00
|
|
210
|
医疗卫生与计划生育支出
|
2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
2.23
|
2.23
|
0.00
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
7.63
|
7.63
|
0.00
|
|
22102
|
住房改革支出
|
7.63
|
7.63
|
0.00
|
|
2210201
|
住房公积金
|
4.34
|
4.34
|
0.00
|
|
2210202
|
提租补贴
|
3.29
|
3.29
|
0.00
|
|
合计
|
143.89
|
76.89
|
67.00
|
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。
|
|
|
附表6
|
|
|
|
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
|
|
部门:枞阳县信访局
|
单位:万元
|
|
经济分类科目
|
预算数
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
301
|
工资福利支出
|
61.57
|
|
30101
|
基本工资
|
21.81
|
|
30102
|
津贴补贴
|
18.53
|
|
30103
|
奖金
|
1.82
|
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
7.58
|
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
2.23
|
|
30112
|
工伤保险
|
0.17
|
|
30112
|
失业保险
|
0.00
|
|
30112
|
职工生育保险
|
0.09
|
|
30113
|
住房公积金
|
4.34
|
|
30199
|
其他工资福利支出
|
5.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
11.36
|
|
30201
|
办公费
|
2.00
|
|
30202
|
印刷费
|
2.00
|
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
|
30205
|
水费
|
0.00
|
|
30206
|
电费
|
0.00
|
|
30207
|
邮电费
|
0.30
|
|
30211
|
差旅费
|
1.00
|
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
|
30216
|
培训费
|
1.00
|
|
30217
|
公务接待费
|
4.50
|
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
|
30228
|
工会经费
|
0.53
|
|
30229
|
福利费
|
0.03
|
|
30230
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
3.96
|
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
|
30302
|
退休费
|
0.02
|
|
30305
|
生活补助
|
0.65
|
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
|
30399
|
提租补贴
|
3.29
|
|
合计
|
76.89
|
|
注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。
|
|
附表7
|
|
|
|
|
|
|
2018年部门政府性基金预算收支预算表
|
|
部门:
|
枞阳县信访局
|
|
|
|
单位:万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
政府性基金财政拨款收入
|
政府性基金财政拨款支出
|
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
212
|
城乡社区支出
|
|
|
|
|
|
21212
|
新增建设用地有偿使用费安排的支出
|
|
|
|
|
|
2121201
|
耕地开发专项支出
|
|
|
|
|
|
2121202
|
基本农田建设和保护支出
|
|
|
|
|
|
2121203
|
土地整理支出
|
|
|
|
|
|
2121204
|
用于地震灾后恢复重建的支出
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注:枞阳县信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。
|
|
附表8
|
|
|
|
|
|
2018年部门国有资本经营预算收支预算表
|
部门:
|
枞阳县信访局
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
科目名称
|
国有资本预算财政拨款收入
|
国有资本经营预算财政拨款支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
223
|
国有资本经营预算支出
|
|
|
|
|
22301
|
解决历史遗留问题及改革成本支出
|
|
|
|
|
2230101
|
厂办大集体改革支出
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
……
|
……
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
注:枞阳县信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|