索引号: | 00312548-2/202204-00002 | 组配分类: | 财政预算 |
发布机构: | 县信访局 | 主题分类: | 综合政务 |
名称: | 枞阳县信访局2022年部门预算 | 文号: | |
发布日期: | 2022-02-11 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3222389 |
枞阳县人民政府信访局2022年部门预算
2022年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算构成
3.2022年度主要工作任务
第二部分 2022年部门预算表
1.枞阳县人民政府信访局2022年收支总表
2.枞阳县人民政府信访局2022年收入总表
3.枞阳县人民政府信访局2022年支出总表
4.枞阳县人民政府信访局2022年财政拨款收支总表
5.枞阳县 人民政府信访局2022年一般公共预算支出表
6.枞阳县人民政府信访局2022年一般公共预算基本支出表
7.枞阳县人民政府信访局2022年政府性基金预算支出表
8.枞阳县人民政府信访局2022年国有资本经营预算支出表
9.枞阳县人民政府信访局2022年项目支出表
10.枞阳县人民政府信访局2022年政府采购支出表
11.枞阳县人民政府信访局2022年政府购买服务支出表
第三部分 2022年部门预算情况说明
1.关于2022年收支总表的说明
2.关于2022年收入总表的说明
3.关于2022年支出总表的说明
4.关于2022年财政拨款收支总表的说明
5.关于2022年一般公共预算支出表的说明
6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2022年项目支出表的说明
10.关于2022年政府采购支出表的说明
11.关于2022年政府购买服务支出表的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据“办[2012]100号”文件规定,枞阳县人民政府信访局
主要职责是:
(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项。
(二)负责承办上级机关和县委、县政府领导交由处理的信
访事项。
(三)协调处理重要信访事项。
(四)督促检查信访事项的处理。
(五)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向县委县
政府提出完善政策和改进工作的建议。
(六)对县直部门和乡镇信访工作机构的信访工作进行指导。
(七)宣传有关法律、法规和政策。
(八)办理县委、县政府交办的其他工作。
二、部门预算构成
枞阳县人民政府信访局2022年度部门预算仅包括局本级预算,无其他下属单位预算。
三、2022年度主要工作任务
(一)进一步深化矛盾纠纷排查化解,努力从源头上预防和减少信访问题的发生。坚持县、乡镇、村(居)三级联动,信访、综治、维稳、司法等部门“多位一体”、横向到边、纵向到底的矛盾纠纷排查化解机制,坚持县每月排查一次信访隐患,乡镇(部门)每半月排查一次信访隐患不放松, 重点排查企业改革改制、土地征用、城镇拆迁、环境保护、劳动社保、涉军群体、民间借贷、涉法涉诉等信访问题相对突出的重点领域,把重大信访隐患、重点人和重点事全部纳入视,着力化解不稳定隐患,把问题解决在萌芽之中,把群众控制在住地,最大限度预防和减少信访问题的发生,实现“最多跑一地”。
(二)进一步推动“事要解决”,努力解决好信访突出问题。坚持以“事要解决”为核心,依法按政策处理群众信访问题。继续推动解决企业改革改制、土地征用、涉法涉诉等方面信访问题的解决。把好解决问题的底线和进京上访的红线,加强对重点领域、重点群体、重点问题、重点人员的研判力度,进一步落实包保措施,综合运用多种方式,切实解决一批信访疑难问题。认真处理好初信初访问题,严格实行首接首办责任制,进一步提高办结率和息诉息访率,防止初信初访转化成重信重访,实现“最后访一回”。
(三)进一步畅通和拓宽信访渠道,努力规范信访工作新秩序。打造信、访、网、电、视频五位一体工作格局,引导群众更多以书信、电话、传真、邮件等方式表达诉求。深入贯彻落实国务院《信访条例》,积极推进诉访分离和信访事项分类受理,努力建立畅通、有序、务实、高效的信访工作新秩序。继续加大规范信访工作行为和群众信访行为的力度,切实做好进京非正常上访和赴省集体访的劝返接回工作,依法处理无理缠访闹访等违法行为,营造良好的信访秩序和环境。
(四) 进一步完善和创新信访工作制度,努力推动信访工作长效机制建设。完善领导干部定期接待群众和包案下访制度,健全党政主要领导带头、上下联动的大接访工作机制。加强对入驻中心单位的管理,健全联合接访机制,推进联合接访工作常态化、规范化、制度化建设。积极运用信访信息资源,加强信访形势分析研判,及时提出建议,努力当好党委、政府的助手。
第二部分 2022年部门预算表
部门公开表1
枞阳县人民政府信访局2022年收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 162.42 | 一、一般公共服务支出 | 138.79 |
其中:上级转移支付收入 |
| 二、外交支出 |
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| 三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
| 四、公共安全支出 |
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其中:上级转移支付收入 |
| 五、教育支出 |
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| 六、科学技术支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
其中:上级转移支付收入 |
| 八、社会保障和就业支出 | 11.32 |
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| 九、卫生健康支出 | 2.79 |
四、财政专户管理资金收入 |
| 十、节能环保支出 |
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| 十一、城乡社区支出 |
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五、单位资金收入 |
| 十二、农林水支出 |
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其中:事业收入 |
| 十三、交通运输支出 |
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事业单位经营收入 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 |
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上级补助收入 |
| 十五、商业服务业等支出 |
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附属单位上缴收入 |
| 十六、金融支出 |
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其他收入 |
| 十七、援助其他地区支出 |
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| 十八、自然资源海洋气象等支出 |
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| 十九、住房保障支出 | 9.52 |
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| 二十、粮油物资储备支出 |
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| 二十一、灾害防治及应急管理支出 |
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| 二十二、预备费 |
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| 二十三、其他支出 |
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| 二十四、转移性支出 |
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| 二十五、债务还本支出 |
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| 二十六、债务付息支出 |
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| 二十七、债务发行费用支出 |
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本 年 收 入 小 计 | 162.42 | 本 年 支 出 小 计 | 162.42 |
上年结转结余 |
| 结转下年 |
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一般公共预算 |
| 一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
| 政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
| 国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
| 财政专户管理资金 |
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单位资金 |
| 单位资金 |
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收 入 总 计 | 162.42 | 支 出 总 计 | 162.42 |
部门公开表2
枞阳县人民政府信访局2022年收入总表
单位:万元
部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||
小计 | 事业 收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他 收入 | |||||||||||||
人民政府信访局 | 162.42 | 162.42 | 162.42 |
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人民政府信访局本级 | 162.42 | 162.42 | 162.42 |
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部门公开表3
枞阳县人民政府信访局2022年支出总表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
201 | 一般公共服务支出 | 138.79 | 68.33 | 70.46 |
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20103 | 政府办公室及相关机构事务 | 138.79 | 68.33 | 70.46 |
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2010308 | 信访事务 | 138.79 | 68.33 | 70.46 |
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208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 |
|
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20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.11 | 11.11 |
|
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2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 |
|
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2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 |
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2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 |
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20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 |
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2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 |
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210 | 医疗健康支出 | 2.79 | 2.79 |
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21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 |
|
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2101101 | 行政单位医疗 | 2.79 | 2.79 |
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221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 |
|
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22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 |
|
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2210201 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 |
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2210202 | 提租补贴 | 4.30 | 4.30 |
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| 合 计 | 162.42 | 91.96 | 70.46 |
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部门公开表4
枞阳县人民政府信访局2022年
财政拨款收支总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 162.42 | 一、本年支出 | 162.42 |
(一)一般公共预算拨款 | 162.42 | (一)一般公共服务支出 | 138.79 |
(二)政府性基金预算拨款 |
| (二)外交支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (三)国防支出 |
|
|
| (四)公共安全支出 |
|
二、上年结转 |
| (五)教育支出 |
|
(一)一般公共预算拨款 |
| (六)科学技术支出 |
|
(二)政府性基金预算拨款 |
| (七)文化旅游体育与传媒支出 |
|
(三)国有资本经营预算拨款 |
| (八)社会保障和就业支出 | 11.32 |
|
| (九)卫生健康支出 | 2.79 |
|
| (十)节能环保支出 |
|
|
| (十一)城乡社区支出 |
|
|
| (十二)农林水支出 |
|
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| (十三)交通运输支出 |
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| (十四)资源勘探工业信息等支出 |
|
|
| (十五)商业服务业等支出 |
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| (十六)金融支出 |
|
|
| (十七)援助其他地区支出 |
|
|
| (十八)自然资源海洋气象等支出 |
|
|
| (十九)住房保障支出 | 9.52 |
|
| (二十)粮油物资储备支出 |
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| (二十一)灾害防治及应急管理支出 |
|
|
| (二十二)预备费 |
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| (二十三)其他支出 |
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|
| (二十四)转移性支出 |
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| (二十五)债务还本支出 |
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| (二十六)债务付息支出 |
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| (二十七)债务发行费用支出 |
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| 二、年终结转结余 |
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| (一)一般公共预算结转结余 |
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| (二)政府性基金预算结转结余 |
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| (三)国有资本经营预算结转结余 |
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收 入 总 计 | 162.42 | 支 出 总 计 | 162.42 |
部门公开表5
枞阳县人民政府信访局2022年
一般公共预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 138.79 | 68.33 | 57.52 | 10.81 | 70.46 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 138.79 | 68.33 | 57.52 | 10.81 | 70.46 |
2010308 | 信访事务 | 138.79 | 68.33 | 57.52 | 10.81 | 70.46 |
208 | 社会保障和就业支出 | 11.32 | 11.32 | 11.32 |
|
|
20805 | 行政事业单位养老支出 | 11.11 | 11.11 | 11.11 |
|
|
2080501 | 行政单位离退休 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
|
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27 | 7.27 | 7.27 |
|
|
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |
|
|
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
|
|
2082799 | 其他财政对社会保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
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|
210 | 医疗健康支出 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
|
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
|
|
2101101 | 行政单位医疗 | 2.79 | 2.79 | 2.79 |
|
|
221 | 住房保障支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
|
|
22102 | 住房改革支出 | 9.52 | 9.52 | 9.52 |
|
|
2210201 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 | 5.22 |
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2210202 | 提租补贴 | 4.30 | 4.30 | 4.30 |
|
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| 合 计 | 162.42 | 91.96 | 81.15 | 10.81 | 70.46 |
部门公开表6
枞阳县人民政府信访局2022年一般公共
预算基本支出表
单位:万元
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 78.36 | 78.08 | 0.28 |
30101 | 基本工资 | 26.94 | 26.94 |
|
30102 | 津贴补贴 | 24.13 | 24.13 |
|
30103 | 奖金 | 2.24 | 2.24 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.27 | 7.27 |
|
30109 | 职业年金缴费 | 3.64 | 3.64 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.79 | 2.79 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.21 | 0.28 |
30113 | 住房公积金 | 5.22 | 5.22 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 5.64 | 5.64 |
|
302 | 商品和服务支出 | 11.12 | 0.59 | 10.53 |
30201 | 办公费 | 0.50 |
| 0.50 |
30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 0.50 |
30205 | 水费 | 0.20 |
| 0.20 |
30207 | 邮电费 | 0.73 |
| 0.73 |
30211 | 差旅费 | 1.20 |
| 1.20 |
30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 0.50 |
30214 | 租赁费 | 1.00 |
| 1.00 |
30215 | 会议费 | 0.40 |
| 0.40 |
30216 | 培训费 | 0.50 |
| 0.50 |
30217 | 公务接待费 | 4.50 |
| 4.50 |
30226 | 劳务费 | 0.20 |
| 0.20 |
30227 | 委托业务费 | 0.10 |
| 0.10 |
30228 | 工会经费 | 0.54 | 0.54 |
|
30229 | 福利费 | 0.25 | 0.05 | 0.20 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 2.48 | 2.48 |
|
30302 | 退休费 | 1.67 | 1.67 |
|
30305 | 遗属补助 | 0.81 | 0.81 |
|
| 合 计 | 91.96 | 81.15 | 10.81 |
部门公开表7
枞阳县人民政府信访局2022年政府性基金预算支出表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
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| 合 计 |
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备注:人民政府信访局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表8
枞阳县人民政府信访局2022年国有资本
经营预算支出表
单位:万元
功能分类科目 | 国有资本经营预算拨款支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
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合 计 |
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备注:枞阳县人民政府信访局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。
部门公开表9
枞阳县人民政府信访局2022年项目支出表
单位:万元
类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位 资金 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
行政事业类项目支出 | 访调对接工作经费 | 枞阳县人民政府信访局本级 | 12.20 | 12.20 |
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行政事业类项目支出 | 县政府信访事项复查复核办工作经费 | 枞阳县人民政府信访局本级 | 2.31 | 2.31 |
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行政事业类项目支出 | 信访联合接待中心工作经费 | 枞阳县人民政府信访局本级 | 7.70 | 7.70 |
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行政事业类项目支出 | 信访热线工作、网络租赁维护经费 | 枞阳县人民政府信访局本级 | 4.65 | 4.65 |
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行政事业类项目支出 | 重信重访工作经费 | 枞阳县人民政府信访局本级 | 2.31 | 2.31 |
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行政事业类项目支出 | 驻京驻省接访工作经费 | 枞阳县人民政府信访局本级 | 41.29 | 41.29 |
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合 计 |
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| 70.46 | 70.46 |
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部门公开表10
枞阳县人民政府信访局2022年政府
采购支出表
单位:万元
项目名称 | 政府采购 品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
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合 计 |
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备注:枞阳县人民政府信访局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。
部门公开表11
枞阳县人民政府信访局2022年政府购买服务支出表
单位:万元
项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
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合 计 |
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备注:枞阳县人民政府信访局没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。
第三部分 2022年部门预算情况说明
一、关于2022年收支总表的说明
按照综合预算的原则,枞阳县人民政府信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。枞阳县人民政府信访2022年收支总预算162.42万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2022年收入总表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年收入预算162.42万元,其中,本年收入162.42万元,收入全部为一般公共预算拨款收入,比2021年预算减少1.55万元,下降0.95%,下降原因主要是项目经费压减。
三、关于2022年支出总表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年支出预算162.42万元,比2021年预算减少1.55万元,下降0.95%,下降原因主要是项目经费压减。其中,基本支出91.96万元,占56.62%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出70.46万元,占43.38%,主要用于日常运转;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、关于2022年财政拨款收支总表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年财政拨款收支预算162.42万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款。按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:一般公共服务支出138.79万元,占85.45%;社会保障和就业支出11.32万元,占6.97%;卫生健康支出2.79万元,占1.72%;住房保障支出9.52万元,占5.86%。
五、关于2022年一般公共预算支出表的说明
(一)一般公共预算支出规模变化情况。
枞阳县人民政府信访局2022年一般公共预算支出162.42万元,比2021年预算减少1.55万元,下降0.95%,主要原因:项目经费压减。
(二)一般公共预算支出结构情况。
一般公共服务支出138.79万元,占85.45%;社会保障和就业支出11.32万元,占6.97%;卫生健康支出2.79万元,占1.72%;住房保障支出9.52万元,占5.86%。
(三)一般公共预算支出具体使用情况。
1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)2022年预算138.76万元,比2021年预算减少7.67万元,下降5.24%,下降的原因主要是项目经费压减。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算0.20万元,比2021年预算增加0.09万元,增长81.82%,增长原因主要是离退休费标准提高。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算7.27万元,比2020年预算增加0.78万元,增长12.02%,增长原因主要是人员增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算3.64万元,比2020年预算增加3.64万元,增加原因主要是去年预算未安排。
5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)2022年预算0.21万元,比2020年预算增加0.21万元,增加原因主要是去年预算未安排。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算2.79万元,比2021年预算增加0.40万元,增长16.74%,增长原因主要是人员增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算5.22万元,比2021年预算增加0.56万元,增长12.02%,增长原因主要是人员增加。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2022年预算4.30万元,比2021年预算增加0.74万元,增长20.79%,增长原因主要是人员增加。
六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年一般公共预算基本支出91.96万元,其中,人员经费81.15万元,公用经费10.81万元。
(一)人员经费81.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、遗属补助、退休费等。
(二)公用经费10.81万元,主要包括:其他社会保障缴费、商品和服务支出、办公费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费等。
七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2022年项目支出表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年预算共安排项目支出70.46万元,比2021年预算减少4.18万元,下降5.6%,下降原因主要是项目经费压减。主要包括:本年财政拨款安排 70.46万元(其中,一般公共预算拨款安排 70.46万元,政府性基金预算拨款安排0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排 0万元、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于2022年政府采购支出表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。
十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明
枞阳县人民政府信访局2022年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项情况说明
(一)项目及绩效目标情况。
1.“信访联合接待中心工作经费”项目。
(1)项目概述:协调、处理重要信访事项,督促、检查县、乡和有关单位处理信访问题。
(2)立项依据:根据县委办秘【2014】18号文件,建立信访联合接待中心,入驻联合接待中心工作人员由入驻单位选派,负责调处解决各类信访事项,妥善处理来访群众的意见、建议。
(3)实施主体:枞阳县人民政府信访局
(4)起止时间:2022年1月1日至12月31日
(5)项目内容:包括10个单位入驻人员的办公经费、差旅费、信访岗位津贴等。
(6)年度预算安排:7.7万元
(7)绩效目标:
项目支出绩效目标表
(2022年度)
项目名称 | 信访联合接待中心工作经费 | ||||||||
实施单位 | 枞阳县人民政府信访局 | ||||||||
项目属性 | 延续项目 | ||||||||
项目资金 | 中期资金总额: |
| 年度资金总额: | 7.70万元 | |||||
其中:财政拨款 |
| 其中:财政拨款 | 7.70万元 | ||||||
其他资金 |
| 其他资金 |
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总 | 中期目标(20××年—20××+n年) | 年度目标 | |||||||
目标1: | 协调、处理重要信访事项,督促检查县乡有关单位处理信访问题。 | ||||||||
绩 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级 指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
产 | 数量 指标 | 指标1: |
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| 数量 指标 | 群众的初信初投 | 最多投一次 | 计划标准 | |
…… |
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| 信访人 | 最多跑一地 | 计划标准 | ||||
质量 指标 | 指标1: |
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| 质量 指标 | 来访信访事项一次性办结率 | ≥90% | 计划标准 | ||
时效 指标 | 指标1: |
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| 时效 指标 | 超期不办结,办结不满意,群众不息访事项 | 最多交一回 | 历史标准 | ||
成本 指标 | 指标1: |
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| 成本 指标 | 联合接待中心工作运转成本 | ≤7.70万元 |
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效 | 经济效益指标 | 指标1: |
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| 经济效 益指标 |
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社会效益指标 | 指标1: |
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| 社会效 益指标 | 信访群众的满意度提升,把矛盾化解在萌芽状态,维护社会的稳定 | 明显 | 计划标准 | ||
生态效益指标 | 指标1: |
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| 生态效益指标 |
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可持续影响 | 指标1: |
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| 可持续 影响 指标 | 积极推进信访事项质量评价精准认定评查制度 | 每年评查事项不少于10件 | 计划标准 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: |
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| 服务对 象满意 度指标 | 群众满意度 | ≥95% |
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(二)机关运行经费。
枞阳县人民政府信访局2022年机关运行经费财政拨款预算10.81万元,比2021年增加1.63万元,增长17.76%,增长主要原因是人员增加。
(三)政府采购情况。
枞阳县人民政府信访局2022年政府采购预算0.00万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(四)国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日,枞阳县人民政府信访局共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
2022年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,0安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。
(五)绩效目标设置情况。
2022年,枞阳县人民政府信访局6个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款70.46万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、财政专户管理资金:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。
四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入:本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
六、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。