索引号: | 76685849-C/202008-00004 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 县应急管理局 | 主题分类: | 市场监管、安全生产监管 |
名称: | 枞阳县应急管理局2018年度部门决算 | 文号: | |
发布日期: | 2019-07-26 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-2029601 |
枞阳县应急管理局2018年度部门决算
(原枞阳县安全生产监督管理局)
2019年7月
目 录
第一部分 枞阳县应急管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县应急管理局2018年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 枞阳县应急管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
枞阳县应急管理局2018年部门决算情况
(原枞阳县安全生产监督管理局)
第一部分 枞阳县应急管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施,组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划,监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。
(二)负责应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。
(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络,依法保护地震监测设施和环境。
(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。
(六)统一协调指挥各类应急专、兼职队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。
(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。
(八)联系消防工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警相关工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。
(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。
(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。
(十五)负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任,坚决遏制较大安全事故。
(十八)有关职责分工。
1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调一般灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担县应对较大灾害指挥部工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。承担森林火情监测预警相关工作,发布森林火险、火灾信息。
(2)县自然资源和规划局(县林业局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。
(3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。
(4)必要时,县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。
2.与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)在救灾物资储备方面的职责分工。
(1)县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发改委等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。
(2)县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责开展救灾物资的收储、轮换和日常管理,并根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。
3.关于安全生产监督管理职责的界定。县应急管理局负责在枞中央、省属、市属和县属工矿商贸企业安全生产监管。负责指导、协调和监督有关行业和领域的安全生产工作。负责审查和发放烟花爆竹经营许可证;县经济和信息化局负责矿山的安全生产监督管理,负责民爆器材的生产、流通和监管;县公安局负责烟花爆竹的公共安全管理,许可烟花爆竹道路运输和确定运输路线,许可焰火晚会和管理烟花爆竹燃放工作。负责组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹;县卫生健康委员会负责拟定职业卫生规定,规范职业病预防、保健、检查和救治。负责职业卫生技术服务机构资质认定。负责职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。负责作业场所职业卫生的监督检查工作。乡镇政府负责落实安全生产属地监管责任。
二、机构设置
从决算单位构成看,枞阳县应急管理局2018年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较一致。纳入枞阳县应急管理局2018年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 枞阳县应急管理局本级 |
第二部分 枞阳县应急管理局2018年部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:枞阳县应急管理局 单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 374.04 | 一、一般公共服务支出 | 35 |
|
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 36 |
|
二、上级补助收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 37 |
|
三、事业收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 38 |
|
四、经营收入 | 5 |
| 五、教育支出 | 39 |
|
五、附属单位上缴收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 40 |
|
六、其他收入 | 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 41 |
|
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 42 | 14.78 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 43 | 6.37 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 44 |
|
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 45 |
|
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 46 |
|
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 47 |
|
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 48 | 310.48 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 49 |
|
| 16 |
| 十六、金融支出 | 50 |
|
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 51 |
|
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 52 |
|
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 53 | 19.15 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 54 |
|
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 55 |
|
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 56 |
|
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 57 |
|
本年收入合计 | 24 | 374.04 | 本年支出合计 | 58 | 350.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 |
| 结余分配 | 59 |
|
年初结转和结余 | 26 |
| 其中:提取职工福利基金 | 60 |
|
其中:项目支出结转和结余 | 27 |
| 转入事业基金 | 61 |
|
| 28 |
| 年末结转和结余 | 62 | 23.26 |
| 29 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 63 |
|
| 30 |
|
| 64 |
|
总计 | 31 | 374.04 | 总计 | 65 | 374.04 |
收入决算表
公开02表
部门:枞阳县应急管理局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 374.04 | 374.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 333.74 | 333.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 333.74 | 333.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 333.74 | 333.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
公开03表
部门:枞阳县应急管理局 金额单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 350.78 | 350.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.79 | 13.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.98 | 0.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.24 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 310.48 | 310.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21506 | 安全生产监管 | 310.48 | 310.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150601 | 行政运行 | 310.48 | 310.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.25 | 12.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 6.90 | 6.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:枞阳县应急管理局 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目(按功能分类) | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 374.04 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 14.78 | 14.78 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 40 | 6.37 | 6.37 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 45 | 310.48 | 310.48 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 19.15 | 19.15 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 374.04 | 本年支出合计 | 55 | 350.78 | 350.78 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 23.26 | 23.26 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
28 | 59 | ||||||
总计 | 29 | 374.04 | 总计 | 60 | 374.04 | 374.04 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:枞阳县应急管理局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 项目支出结转 项目支出结余 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 合计 0.00 0.00 0.00 374.04 374.04 0.00 350.78 350.78 0.00 23.26 23.26 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 14.78 14.78 0.00 14.78 14.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20805 行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 归口管理的行政单位离退休 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 0.00 0.00 0.00 13.79 13.79 0.00 13.79 13.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.98 0.98 0.00 0.98 0.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082701 财政对失业保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.49 0.49 0.00 0.49 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2082703 财政对生育保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 0.24 0.24 0.00 0.24 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 6.37 6.37 0.00 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21012 财政对基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 6.37 6.37 0.00 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助 0.00 0.00 0.00 6.37 6.37 0.00 6.37 6.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 215 资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 333.74 333.74 0.00 310.48 310.48 0.00 23.26 23.26 0.00 0.00 21506 安全生产监管 0.00 0.00 0.00 333.74 333.74 0.00 310.48 310.48 0.00 23.26 23.26 0.00 0.00 2150601 行政运行 0.00 0.00 0.00 333.74 333.74 0.00 310.48 310.48 0.00 23.26 23.26 0.00 0.00 221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 19.15 19.15 0.00 19.15 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 19.15 19.15 0.00 19.15 19.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公积金 0.00 0.00 0.00 12.25 12.25 0.00 12.25 12.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2210202 提租补贴 0.00 0.00 0.00 6.90 6.90 0.00 6.90 6.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:枞阳县应急管理局 单位:万元
人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 249.09 302 商品和服务支出 87.91 307 债务利息及费用支出 0.00 30101 基本工资 68.15 30201 办公费 16.96 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 56.51 30202 印刷费 6.40 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 8.75 30203 咨询费 0.00 30703 国内债务发行费用 0.00 30106 伙食补助费 0.00 30204 手续费 0.00 30704 国外债务发行费用 0.00 30107 绩效工资 0.00 30205 水费 0.00 310 资本性支出 0.43 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 20.63 30206 电费 0.00 31001 房屋建筑物购建 0.00 30109 职业年金缴费 4.27 30207 邮电费 6.85 31002 办公设备购置 0.43 30110 职工基本医疗保险缴费 10.51 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 30111 公务员医疗补助缴费 0.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 30112 其他社会保障缴费 2.33 30211 差旅费 10.11 31006 大型修缮 0.00 30113 住房公积金 26.64 30212 因公出国(境)费用 0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.00 30114 医疗费 0.00 30213 维修(护)费 0.30 31008 物资储备 0.00 30199 其他工资福利支出 51.29 30214 租赁费 3.00 31009 土地补偿 0.00 303 对个人和家庭的补助 13.35 30215 会议费 2.88 31010 安置补助 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 7.53 31011 地上附着物和青苗补偿 0.00 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 1.60 31012 拆迁补偿 0.00 30303 退职(役)费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 公务用车购置 0.00 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 其他交通工具购置 0.00 30305 生活补助 12.62 30225 专用燃料费 0.00 31021 文物和陈列品购置 0.00 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 2.81 31022 无形资产购置 0.00 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 1.66 31099 其他资本性支出 0.00 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 3.35 312 对企业补助 0.00 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.00 31201 资本金注入 0.00 30310 个人农业生产补贴 0.00 30231 公务用车运行维护费 0.00 31203 政府投资基金股权投资 0.00 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.73 30239 其他交通费用 4.52 31204 费用补贴 0.00 30240 税金及附加费用 0.00 31205 利息补贴 0.00 30299 其他商品和服务支出 19.95 31299 其他对企业补助 0.00 399 其他支出 0.00 39906 赠与 0.00 39907 国家赔偿费用支出 0.00 39908 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 0.00 39999 其他支出 0.00 人员经费合计 262.44 公用经费合计 88.34
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:枞阳县应急管理局 单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 |
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枞阳县应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
第三部分 枞阳县应急管理局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计374.04万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计374.04万元(含结余分配和年末结转结余)。与2017年相比,收、支总计各增加11.76万元,增长3.25%,主要原因:人员工资正常增长等。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计374.04万元,其中:财政拨款收入374.04万元,占100%。事业收入为0,占比0%,经营收入为0,占比0%。其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计350.78万元,其中:基本支出350.78万元,占100%。项目支出0元,占0%;经营支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计374.04万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计374.04万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加11.76万元,增长3.25%,主要原因:人员工资正常增长等。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入374.04万元,占本年收入的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款收入增加11.76万元,增长3.25%。主要原因是人员工资调整。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出350.78万元,占本年支出的93.78%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少11.5万元,降低3.17%。主要原因是人员调出缴费减少等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出350.78万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出14.78万元,占4.21%;医疗卫生与计划生育(类)支出6.37万元,占1.82%;资源勘探信息等(类)支出310.48万元,占88.51%;住房保障(类)支出19.15万元,占5.46%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为284.47万元,支出决算为350.78万元,完成年初预算的123.31%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员增资;二是社会保障缴费等增加。其中:基本支出350.78万元,占100%。具体情况如下:
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为20.63万元,支出决算为13.79万元,完成年初预算的66.84%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出缴费减少等。
2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。年初预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成年初预算的100%。
3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%。
4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为0.24万元,支出决算为0.24万元,完成年初预算的100%。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。年初预算为6.37万元,支出决算为6.37万元,完成年初预算的100%。
6.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)。年初预算为237.34万元,支出决算为310.48万元,完成年初预算的130.82%。决算数大于预算数的主要原因是决算数大于预算数的主要原因是人员工资正常调整、社会保障缴费等增加。
7.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为12.25万元,支出决算为12.25万元,完成年初预算的100%。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 提租补贴(项)。年初预算为6.9万元,支出决算为6.9万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出350.78万元,其中人员经费262.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出;公用经费88.34万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
枞阳县应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度,枞阳县应急管理局机关运行经费支出88.34万元,比2017年增加3.99万元,增长4.73%,主要原因是增设业务活动增加支出。其中办公费16.96万元,印刷费6.4万元、邮电费6.85万元、差旅费10.11万元、维护费0.3万元、租赁费3万元、培训费7.53万元、会议费2.88万元、公务接待费1.6万元、劳务费2.81万元、委托业务费1.66万元、工会经费3.35万元、其他交通费用4.52万元、其他商品和服务支出19.95万元、办公设备购置0.43万元。
(二)政府采购支出情况。
2018年度,枞阳县应急管理局政府采购支出总额0.43万元,其中:政府采购货物支出0.43万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日,枞阳县应急管理局共有车辆0辆,单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,枞阳县应急管理局组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。未开展项目支出绩效自评工作。
本部门共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及资金0万元。未开展重点绩效评价工作。
未组织开展2018年度部门整体支出绩效评价工作。
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。