索引号: | 1134072200312560X5/202106-00001 | 组配分类: | 财政决算 |
发布机构: | 枞阳县科技局 | 主题分类: | |
名称: | 枞阳县科学技术局 2019 年度部门决算 | 文号: | |
发布日期: | 2020-08-06 | ||
有效性: | 有效 | 咨询电话: | 0562-3210968 |
枞阳县科学技术局2019年度部门决算
2020年8月
目 录
第一部分 枞阳县科学技术局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 枞阳县科学技术局2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 枞阳县科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
枞阳县科学技术局2019年度部门决算情况
第一部分 枞阳县科学技术局概况
一、部门职责
根据县委办、政府办《关于印发《枞阳县科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知》(办〔2019〕21号)文件规定,科技局主要职责是:
1.贯彻执行国家、省、市有关科学技术工作的方针政策和法律法规,拟定落实有关科技方针政策的实施细则。
2.研究全县科技发展和区域科技创新体系建设,提出相关政策建议;研究确定科技发展的优先领域;承担推进科技军民融合发展相关工作、县创新发展行动专项小组办公室日常工作。
3.负责编制并组织实施科学技术发展中长期规划和年度计划;负责县创新创业专项资金项目的组织实施和管理工作;负责国家、省、市、县各类科技计划项目的申报、实施、监督、评估、验收等工作。
4.组织拟定促进高新技术产业发展的政策措施;指导各类创新创业载体建设;会同有关部门承担高新技术企业、科技型中小企业的组织申报推荐和管理等相关工作。
5.组织拟定科技促进农业、农村以及社会发展的政策和措施,促进农业产业提质增效;组织实施农业科技创新工作;促进以可持续发展和改善民生为重点的社会发展。负责软科学研究管理等工作。
6.组织拟定促进专利创造与运用、科技成果转移转化和产学研结合的相关政策措施;负责推进我县与科研院所、高等院校的产学研合作,促进科技成果在我县的转化。指导科技服务业、技术市场和科技专家服务组织发展。
7.提出科技创新平台发展规划,指导产业技术创新研究院、院士工作站等新型研发机构及科技企业孵化器、众创空间等各类科技创新、创业服务平台建设。
8.协同有关部门拟订科技人才工作的政策措施,参与全县科技人才队伍的建设和管理,指导高层次科技人才团队引进和培育工作。拟定科学普及和科学传播规划、政策。
9.负责全县科技外事工作,拟订全县国际科技合作政策及措施,组织参加国际科技交流与合作;协同有关部门组织技术出口和技术引进、消化、吸收、创新工作。
10.拟定全县引进国外智力工作的具体办法并组织实施,承担有关智力引进的对外联络。
11.负责全县科技成果、科技奖励、科技保密、科技统计、科技考核和科技扶贫工作。
12.完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
从决算单位构成看,枞阳县科学技术局2019年度部门决算包括:局本级决算,与预算比较,增加1户,本局是2019年新设立单位。
纳入枞阳县科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:
序号 | 单位名称 |
1 | 枞阳县科学技术局本级 |
第二部分 枞阳县科学技术局2019年度部门决算表
收入支出决算总表
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| 公开01表 | |
部门:枞阳县科学技术局 |
| 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
栏次 | | 栏次 | |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 608.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、附属单位上缴收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 599.64 |
七、其他收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1.36 |
| | 九、卫生健康支出 | 1.95 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 5.59 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 |
| | 二十三、债务还本支出 | 0.00 |
| | 二十四、债务付息支出 | 0.00 |
| | | |
| | | |
本年收入合计 | 608.55 | 本年支出合计 | 608.55 |
用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| | | |
总计 | 608.55 | 总计 | 608.55 |
收入决算表
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| 公开02表 | |
部门:枞阳县科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
栏次 | 合计 | 608.55 | 608.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 599.64 | 599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 599.64 | 599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 599.64 | 599.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
支出决算表
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| 公开03表 |
部门:枞阳县科学技术局 |
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| 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 合计 | 608.55 | 155.55 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
财政拨款收入支出决算总表
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| 公开04表 | |
部门:枞阳县科学技术局 |
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| 单位:万元 | |
收 入 | 支 出 | ||||
项目 | 金额 | 项目 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 608.55 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 六、科学技术支出 | 599.64 | 599.64 | 0.00 |
| | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 八、社会保障和就业支出 | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
| | 九、卫生健康支出 | 1.95 | 1.95 | 0.00 |
| | 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 十九、住房保障支出 | 5.59 | 5.59 | 0.00 |
| | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十二、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十三、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 二十四、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 608.55 | 本年支出合计 | 608.55 | 608.55 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
总计 | 608.55 | 总计 | 608.55 | 608.55 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
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| 公开05表 | ||
部门:枞阳县科学技术局 |
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| 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
| 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 608.55 | 155.55 | 453.00 | 608.55 | 155.55 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20601 | 科学技术管理事务 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2060101 | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 599.64 | 146.64 | 453.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 1.95 | 1.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 5.59 | 5.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210202 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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| 公开06表 | |
部门:枞阳县科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 73.03 | 302 | 商品和服务支出 | 78.94 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 26.59 | 30201 | 办公费 | 32.48 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.05 | 30202 | 印刷费 | 1.65 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 2.44 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.78 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 3.13 | 30207 | 邮电费 | 1.63 | 31002 | 办公设备购置 | 2.44 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.18 | 30211 | 差旅费 | 24.39 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 8.87 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.45 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 2.43 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.13 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 1.13 | 30217 | 公务接待费 | 3.10 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.75 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 1.98 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 2.54 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
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| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.98 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
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| 399 | 其他支出 | 0.00 |
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| 39906 | 赠与 | 0.00 |
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| 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
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| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
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| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
人员经费合计 | 74.16 | 公用经费合计 | 81.38 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:枞阳县科学技术局 |
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| 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||||||
合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | |||||
项目支出结转 | 项目支出结余 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 |
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枞阳县科学技术局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据
第三部分 枞阳县科学技术局2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计608.55万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计608.55万元(含结余分配和年末结转结余)。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计608.55元,其中:财政拨款收入608.55万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计608.55万元,其中:基本支出155.55万元,占25.6%;项目支出453万元,占74.4%;经营支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计608.55万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计608.55万元(含年末财政拨款结转和结余)。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款收入608.55万元,占本年收入的100%。比2018年增加608.55万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出608.55万元,占本年支出的100%。比2018年增加608.55万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出608.55万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出599.64万元,占98.5%;社会保障和就业(类)支出1.36万元,占0.2%;卫生健康(类)支出1.95万元,占0.3%;住房保障(类)支出5.59万元,占0.9%。
(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算为608.55万元,其中:基本支出155.55万元,占25.6%;项目支出453万元,占74.4%。具体情况如下:
1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项),年初预算为0万元,支出决算为599.64万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加599.64万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为0万元,支出决算为1.13万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加1.13万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
3. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),年初预算为0万元,支出决算为0.15万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加0.15万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),年初预算为0万元支出,决算为0.08万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加0.08万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为0万元,支出决算为1.95万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加1.95万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为0万元,支出决算为3.59万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加3.59万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,本单位是新设立单位。比2018年决算增加2万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出155.54万元,其中人员经费74.16万元,主要包括: 基本工资 26.59万元、津贴补贴23.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费 6.78万元、职业年金缴费 3.13万元、其他社会保障缴费2.18万元、住房公积金8.87万元、其他工资福利支出2.43万元、退休费1.13万元;公用经费81.38万元,主要包括:办公费32.48万元、印刷费1.65万元、邮电费1.63万元、差旅费24.39万元、维修(护)费5.45万元、公务接待费3.10万元、劳务费0.75万元、工会经费1.98万元、其他交通费用2.54万元、其他商品和服务支出4.98万元、办公设备购置 2.44万元。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
枞阳县科学技术局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2019年度,枞阳县科学技术局机关运行经费支出78.95万元,比2018年决算增加78.95万元,增长原因主要是枞阳县科技局为机构改革新成立单位。
(二)政府采购支出情况。
2019年度,枞阳县科学技术局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况。
截至2019年12月31日,枞阳县科学技术局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)关于2019年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%。本部门未开展绩效自评。
本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。本部门未开展绩效自评。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
三、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
四、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。