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索引号: 00312600-4/202106-00001 组配分类: 财政决算
发布机构: 县公安局 主题分类: 公安、安全生产、司法
名称: 枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算 文号:
发布日期: 2020-08-10
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3257122
枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算
发布时间:2020-08-10 08:49 来源:县公安局交管大队 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

20208

 

 

 

 

第一部分 枞阳县公安局交通管理大队概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算情况

第一部分 枞阳县公安局交通管理大队概况

一、 部门职责

    根据枞阳县人民政府办公室枞政办〔2010132号文件规定, 枞阳县公安局交通管理大队主要履行以下职责:

(一)研究制定全县道路交通安全管理制度,负责指导并依法管理全县城乡道路交通。

(二)组织实施全县道路交通的安全管理、安全宣传教育、交通指挥、处理交通事故工作;查处违反交通法规的治安案件,负责交通肇事案件的侦破工作。

(三)负责全县公路巡逻,维护公路治安秩序,预防和制止公路上发生的违法犯罪行为,打击“车匪路霸”,堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。

(四)依照法律、法规负责全县机动车辆安全检验、驾驶员考核与考证、发牌和年审工作。

(五)承办上级交办的工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算包括:大队本级,与预算比较,增加0

纳入枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算编制范围的二级单位共1个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

枞阳县公安局交通管理大队本级

第二部分 枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01

部门:

金额单位:万元

收入

支出

项 目

金额

项目

金额

栏 次

一、一般公共预算财政拨款收入

2331.56

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款收入

二、外交支出

三、上级补助收入

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

2080.65

五、经营收入

五、教育支出

六、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

七、其他收入

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

138.9

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

112.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

2331.56

本年支出合计

2331.56

 用事业基金弥补收支差额

结余分配

 年初结转和结余

年末结转和结余

总计

2331.56

总计

2331.56

收入决算表

                                            

 

公开02

 

部门:

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他

收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 

小计

其中:教育

收费

 

栏次

合计

2331.56

2331.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

204

公共安全支出

2080.65

2080.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

2080.65

2080.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040201

行政运行

1892.19

1892.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2040202

一般行政管理事务

188.46

188.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

138.90

138.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

80.49

80.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.78

69.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20827

财政对其他社会保险基金的补助

58.41

58.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

58.41

58.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

112.01

112.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

112.01

112.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210201

住房公积金

112.01

112.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

公开03

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

2331.56

2143.10

188.46

204

公共安全支出

2080.65

2080.65

20402

公安

2080.65

2080.65

2040201

行政运行

1892.19

1892.19

2040202

一般行政管理事务

188.46

0.00

188.46

208

社会保障和就业支出

138.90

138.90

20805

行政事业单位离退休

80.49

80.49

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

69.78

69.78

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

10.71

10.71

20827

财政对其他社会保险基金的补助

58.41

58.41

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

58.41

58.41

221

住房保障支出

112.01

112.01

22102

住房改革支出

112.01

112.01

2210201

住房公积金

112.01

112.01

财政拨款收入支出决算总表

公开04

部门:

金额单位:万元

         收入

       支出

   

金额

项目

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

2331.56

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

2080.65

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化旅游体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

138.9

九、卫生健康支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、自然资源海洋气象等支出

十九、住房保障支出

112.01

二十、粮油物资储备支出

二十一、灾害防治及应急管理支出

二十二、其他支出

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

本年收入合计

2331.56

本年支出合计

2331.56

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

2331.56

总计

2331.56

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

0.00

0.00

0.00

2331.56

2143.1

188.46

2331.56

2143.1

188.46

0.00

0.00

0.00

0.00

204

公共安全支出

0.00

0.00

0.00

2080.65

1892.19

188.46

2080.65

1892.19

188.46

0.00

0.00

0.00

0.00

20402

公安

0.00

0.00

0.00

2080.65

1892.19

188.46

2080.65

1892.19

188.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2040201

行政运行

0.00

0.00

0.00

1892.19

1892.19

0.00

1892.19

1892.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2040202

一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

188.46

0.00

188.46

188.46

0.00

188.46

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

138.90

138.90

0.00

138.90

138.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

80.49

80.49

0.00

80.49

80.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

69.78

69.78

0.00

69.78

69.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.00

0.00

0.00

10.71

10.71

0.00

10.71

10.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

58.41

58.41

0.00

58.41

58.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082799

其他财政对社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

58.41

58.41

0.00

58.41

58.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

112.01

112.01

0.00

112.01

112.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

112.01

112.01

0.00

112.01

112.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

112.01

112.01

0.00

112.01

112.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:

金额单位:万元

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1385.07

302

商品和服务支出

 678.80

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

327.42

30201

  办公费

 19.04

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

363.17

30202

  印刷费

9.20 

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

200.60

30203

  咨询费

 0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

6.06

30204

  手续费

 0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

 12.06

310

资本性支出

 79.23

30108

机关事业单位基本养老保险费

69.78

30206

  电费

 34.96

31001

  房屋建筑物购建

 0.00

30109

  职业年金缴费

10.71

30207

  邮电费

 68.30

31002

  办公设备购置

 43.99

30110

  职工基本医疗保险缴费

45.80

30208

  取暖费

 0.00

31003

  专用设备购置

 1.06

30111

  公务员医疗补助缴费

0.00

30209

  物业管理费

 5.48

31005

  基础设施建设

 0.00

30112

  其他社会保障缴费

12.61

30211

  差旅费

 50.59

31006

  大型修缮

 0.00

30113

  住房公积金

112.01

30212

因公出国(境)费用

 0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

34.18 

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

 109.43

31008

  物资储备

 0.00

30199

  其他工资福利支出

236.91

30214

  租赁费

 4.58

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

  会议费

 0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

 0.29

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务招待费

 0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

 34.43

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

 0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

 0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

 4.31

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

 90.16

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

 0.00

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

 0.00

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

 85.72

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30399

对其他个人和家庭的补助支出

0.00

30239

  其他交通费用

 0.00

31204

  费用补贴

0.00

 

 

30240

  税金及附加费用

 0.00

31205

  利息补贴

0.00

 

 

30299

其他商品和服务支出

 150.25

31299

  其他对企业补助

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

  赠与

0.00

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

 

 

 

 

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

 

 

 

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

 1385.07

公用经费合计

 758.03

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                  公开07

部门:

单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

合计

 

 

 

 

 

 

 

枞阳县公安局交通管理大队没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

第三部分 枞阳县公安局交通管理大队2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计2331.56万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2331.56万元(含结余分配和年末结转结余)。与2018年相比,收、支总计各减少339.22万元,下降12.7%,主要原因:一是大队原有辅警转政府购买服务,工资费用减少。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计2331.56万元,其中:财政拨款收入2331.56万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计2331.56万元,其中:基本支出2143.1万元,占91.92%;项目支出188.46万元,占8.08%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计2331.56万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2331.56万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少339.22万元,下降12.7%,主要原因:一是大队原有辅警转政府购买服务,工资由政府发放。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入2331.56万元,占本年收入的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款收入减少339.22万元,下降12.7%,主要原因:一是大队原有辅警转政府购买服务,工资由政府发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2331.56万元,占本年支出的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出减少339.22万元,下降12.7%,主要原因:一是大队原有辅警转政府购买服务,工资由政府发放。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出2331.56万元,主要用于以下方面:公共安全(类)支出2080.65万元,占89.24%;社会保障和就业(类)支出138.9万元,占5.96%住房保障(类)支出112.01万元,占4.8%

(四)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2478.23万元,支出决算为2331.56万元,完成年初预算的94.08%。决算数小于预算数的主要原因:一是辅警人员工资减少。其中:基本支出2143.1万元,占91.92%;项目支出188.46万元,占8.08%。具体情况如下:

1. 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)年初预算为1302.63万元,支出决算为1892.19万元,完成年初预算的145.25%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

2. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为188.46万元,完成年初预算的188%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为92.71万元,支出决算为69.78万元,完成年初预算的75.26%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为10.71万元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加及工资上调。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的支出(款)其他财政对社会保险基金的补助(项)

年初预算为2.8万元,支出决算为58.41万元,完成年初预算的208%,决算数大于预算数的主要原因是为辅警购买相关保险。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为47.33万元,支出决算为112.01万元,完成年初预算的223.66%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整及人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2331.56万元,其中人员经费1385.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、;公用经费758.03万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县公安局交通管理大队2019年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年度,枞阳县公安局交通管理大队机关运行经费支出758.03万元,比2018年减少125.7万元,下降14.22%,主要原因是办案经费等减少。

(二)政府采购支出情况。

2019年度,枞阳县公安局交通管理大队政府采购支出总额79.23万元,其中:政府采购货物支出79.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20191231日,枞阳县公安局交通管理大队共有车辆16辆,其中:一般执法招勤用车16辆、其他用车0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   (四)关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共0个项目,涉及资金0万元,占项目预算总额的0%

本部门共组织对0个项目开展了部门绩效评价,涉及资金0万元。

组织未开展2019年度部门整体支出绩效自评。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入

七、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

九、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。