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索引号: 1134072276685849XG/202207-00011 组配分类: 财政资金信息
发布机构: 枞阳县应急管理局 主题分类: 市场监管、安全生产监管
名称: 枞阳县应急管理局2021年度部门决算 文号:
发布日期: 2022-07-20
有效性: 有效 咨询电话: 0562-2029601
枞阳县应急管理局2021年度部门决算
发布时间:2022-07-20 11:10 来源:县应急局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

 

第一部分 枞阳县应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 枞阳县应急管理局2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 枞阳县应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件


第一部分  枞阳县应急管理局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行应急管理、安全生产、防震减灾等法律法规规章和政策规划,拟订应急管理、安全生产、防震减灾等政策措施,组织编制县应急体系建设、安全生产、综合防灾、防震减灾规划,监督执行国家标准和规程、地方标准和规程。

(二)负责应急管理工作,指导全县各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件、综合防灾减灾救灾和防震减灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

(三)指导应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。指导、监督有关部门做好地震应急救援演练以及应急避难场所建设等震灾应急救援有关职责。

(四)牵头建立统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。建立防震救灾群测群防信息网络,依法保护地震监测设施和环境。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专、兼职队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接市级应急救援专业队伍等力量参与应急救援工作。

(七)统筹应急救援力量建设,承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作,按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各乡镇、各部门及社会应急救援力量建设。

(八)联系消防工作,指导地方消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警相关工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查各乡镇各部门安全生产工作,组织开展安全生产督查、考核工作。

(十二)按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全县危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全县非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。

 

(十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

(十五)负责应急管理、安全生产及防震救灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产及防震救灾科学技术推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。

(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十七)职能转变。县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设,构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系,推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合,坚持常态减灾和非常态救灾相统一,努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变,从应对单一灾种向综合减灾转变,从减少灾害损失向减轻灾害风险转变,提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力,防范化解重大安全风险。二是坚持以人为本,把确保人民群众生命安全放在首位,确保受灾群众基本生活,加强应急预案演练,增强全民防灾减灾意识,提升公众知识普及和自救互救技能,切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念,坚持生命至上、安全第一,完善安全生产责任,坚决遏制较大安全事故。

(十八)有关职责分工。

1、与县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

1)县应急管理局负责组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练。按照分级负责的原则,指导自然灾害类应急救援;组织协调一般灾害应急救援工作,并按权限作出决定。承担县应对较大灾害指挥部工作,协助县委、县政府指定的负责同志组织特别重大、重大、较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划,指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作;会同县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警,指导开展自然灾害综合风险评估。承担森林火情监测预警相关工作,发布森林火险、火灾信息。

2)县自然资源和规划局(县林业局)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害、森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施;组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查;指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作;承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作;组织指导国有林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。

3)县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施;承担水情旱情监测预警工作;组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案,按程序报批并组织实施;承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作;承担台风防御期间重要水工程调度工作。

4)必要时,县自然资源和规划局(县林业局)、县水利局等部门可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)在救灾物资储备方面的职责分工。

1)县应急管理局负责提出救灾物资的储备需求和动用方案,组织编制救灾物资储备规划、品种目录和标准,会同县发改委等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。

2)县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)根据救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责开展救灾物资的收储、轮换和日常管理,并根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。

3.关于安全生产监督管理职责的界定。县应急管理局负责在枞中央、省属、市属和县属工矿商贸企业安全生产监管。负责指导、协调和监督有关行业和领域的安全生产工作。负责审查和发放烟花爆竹经营许可证;县经济和信息化局负责矿山的安全生产监督管理,负责民爆器材的生产、流通和监管;县公安局负责烟花爆竹的公共安全管理,许可烟花爆竹道路运输和确定运输路线,许可焰火晚会和管理烟花爆竹燃放工作。负责组织销毁处置废旧和罚没的非法烟花爆竹;县卫生健康委员会负责拟定职业卫生规定,规范职业病预防、保健、检查和救治。负责职业卫生技术服务机构资质认定。负责职业卫生评价及化学品毒性鉴定工作。负责作业场所职业卫生的监督检查工作。乡镇政府负责落实安全生产属地监管责任。

 

二、机构设置

从决算单位构成看,枞阳县应急管理局2021年度部门决算仅包括局本级决算,无其他下属单位决算。

详细情况见下表:

序号

单位名称

1

枞阳县应急管理局本级

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  枞阳县应急管理局2021年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:枞阳县应急管理局

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1060.22

一、一般公共服务支出

35

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

36

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

37

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

38

 

五、事业收入

5

 

五、教育支出

39

 

六、经营收入

6

 

六、科学技术支出

40

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

41

 

八、其他收入

8

 

八、社会保障和就业支出

42

22.51

 

9

 

九、卫生健康支出

43

8.53

 

10

 

十、节能环保支出

44

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

45

 

 

12

 

十二、农林水支出

46

18.44

 

13

 

十三、交通运输支出

47

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

48

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

49

 

 

16

 

十六、金融支出

50

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

51

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

52

 

 

19

 

十九、住房保障支出

53

24.74

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

54

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

55

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

56

1,940.79

 

23

 

二十三、其他支出

57

 

 

24

 

二十四、债务还本支出

58

 

 

25

 

二十五、债务付息支出

59

 

 

26

 

二十六、抗疫特别国债安排的支出

60

 

本年收入合计

27

1060.22

本年支出合计

61

2,015.00

使用非财政拨款结余

28

 

结余分配

62

 

年初结转和结余

29

2,029.62

年末结转和结余

63

1,074.83

 

30

 

 

64

 

总计

31

3,089.84

总计

65

3,089.84

注:本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况;本套报表金额单位转换成万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

部门:枞阳县应急管理局

 

 

 

金额单位:万元

 

功能分类科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

小计

其中:教育收费

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

 

合计

1,060.22

1,060.22

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

22.51

22.51

 

 

 

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

0.22

0.22

 

 

 

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.27

21.27

 

 

 

 

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.02

1.02

 

 

 

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.53

8.53

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.53

8.53

 

 

 

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.53

8.53

 

 

 

 

 

 

 

213

农林水支出

18.44

18.44

 

 

 

 

 

 

 

21303

水利

18.44

18.44

 

 

 

 

 

 

 

2130314

  防汛

18.44

18.44

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

24.74

24.74

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.74

24.74

 

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.76

15.76

 

 

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.98

8.98

 

 

 

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

986.00

986.00

 

 

 

 

 

 

 

22401

应急管理事务

716.43

716.43

 

 

 

 

 

 

 

2240101

  行政运行

375.48

375.48

 

 

 

 

 

 

 

2240102

  一般行政管理事务

315.81

315.81

 

 

 

 

 

 

 

2240106

  安全监管

25.15

25.15

 

 

 

 

 

 

 

22403

森林消防事务

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

 

2240302

  一般行政管理事务

14.01

14.01

 

 

 

 

 

 

 

22405

地震事务

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

 

2240502

  一般行政管理事务

5.81

5.81

 

 

 

 

 

 

 

22406

自然灾害防治

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

 

2240699

  其他自然灾害防治支出

45.00

45.00

 

 

 

 

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

204.74

204.74

 

 

 

 

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

131.57

131.57

 

 

 

 

 

 

 

2240704

  自然灾害灾后重建补助

3.32

3.32

 

 

 

 

 

 

 

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

69.85

69.85

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:枞阳县应急管理局

 

 

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,015.00

547.34

1,467.67

 

 

 

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

 

 

 

 

20805

行政事业单位养老支出

22.51

22.51

 

 

 

 

2080501

  行政单位离退休

0.22

0.22

 

 

 

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.27

21.27

 

 

 

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.02

1.02

 

 

 

 

210

卫生健康支出

8.53

8.53

 

 

 

 

21011

行政事业单位医疗

8.53

8.53

 

 

 

 

2101101

  行政单位医疗

8.53

8.53

 

 

 

 

213

农林水支出

18.44

 

18.44

 

 

 

21303

水利

18.44

 

18.44

 

 

 

2130314

  防汛

18.44

 

18.44

 

 

 

221

住房保障支出

24.74

24.74

 

 

 

 

22102

住房改革支出

24.74

24.74

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

15.76

15.76

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

8.98

8.98

 

 

 

 

224

灾害防治及应急管理支出

1,940.79

491.56

1,449.23

 

 

 

22401

应急管理事务

832.51

491.56

340.95

 

 

 

2240101

  行政运行

491.56

491.56

 

 

 

 

2240102

  一般行政管理事务

315.81

 

315.81

 

 

 

2240106

  安全监管

25.15

 

25.15

 

 

 

22403

森林消防事务

14.01

 

14.01

 

 

 

2240302

  一般行政管理事务

14.01

 

14.01

 

 

 

22405

地震事务

5.81

 

5.81

 

 

 

2240502

  一般行政管理事务

5.81

 

5.81

 

 

 

22406

自然灾害防治

45.00

 

45.00

 

 

 

2240699

  其他自然灾害防治支出

45.00

 

45.00

 

 

 

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1,043.45

 

1,043.45

 

 

 

2240703

  自然灾害救灾补助

474.42

 

474.42

 

 

 

2240704

  自然灾害灾后重建补助

163.92

 

163.92

 

 

 

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

405.11

 

405.11

 

 

 

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:枞阳县应急管理局

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1060.22

一、一般公共服务支出

30

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

31

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

32

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

33

 

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

34

 

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

35

 

 

 

 

 

7

 

七、文化旅游体育与传媒支出

36

 

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

22.51

 

 

 

 

9

 

九、卫生健康支出

38

8.53

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

18.44

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探工业信息等支出

43

 

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

 

 

 

18

 

十八、自然资源海洋气象等支出

47

 

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

24.74

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

 

 

 

21

 

二十一、国有资本经营预算支出

50

 

 

 

 

 

22

 

二十二、灾害防治及应急管理支出

51

1,940.79

 

 

 

 

23

 

二十三、其他支出

52

 

 

 

 

本年收入合计

24

1,060.22

二十四、债务还本支出

53

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

25

2,029.62

二十五、债务付息支出

54

 

 

 

 

  一般公共预算财政拨款

26

2,029.62

二十六、抗疫特别国债安排的支出

55

 

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

27

 

本年支出合计

56

2,015.00

 

 

 

  国有资本经营预算财政拨款

28

 

年末财政拨款结转和结余

57

1,074.83

 

 

 

总计

29

3,089.84

总计

58

3,089.84

 

 

 

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05

部门:枞阳县应急管理局

金额单位:万元

功能分类科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,015.00

547.34

1,467.67

208

社会保障和就业支出

22.51

22.51

 

20805

行政事业单位养老支出

22.51

22.51

 

2080501

  行政单位离退休

0.22

0.22

 

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

21.27

21.27

 

2080507

  对机关事业单位基本养老保险基金的补助

1.02

1.02

 

210

卫生健康支出

8.53

8.53

 

21011

行政事业单位医疗

8.53

8.53

 

2101101

  行政单位医疗

8.53

8.53

 

213

农林水支出

18.44

 

18.44

21303

水利

18.44

 

18.44

2130314

  防汛

18.44

 

18.44

221

住房保障支出

24.74

24.74

 

22102

住房改革支出

24.74

24.74

 

2210201

  住房公积金

15.76

15.76

 

2210202

  提租补贴

8.98

8.98

 

224

灾害防治及应急管理支出

1,940.79

491.56

1,449.23

22401

应急管理事务

832.51

491.56

340.95

2240101

  行政运行

491.56

491.56

 

2240102

  一般行政管理事务

315.81

 

315.81

2240106

  安全监管

25.15

 

25.15

22403

森林消防事务

14.01

 

14.01

2240302

  一般行政管理事务

14.01

 

14.01

22405

地震事务

5.81

 

5.81

2240502

  一般行政管理事务

5.81

 

5.81

22406

自然灾害防治

45.00

 

45.00

2240699

  其他自然灾害防治支出

45.00

 

45.00

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

1,043.45

 

1,043.45

2240703

  自然灾害救灾补助

474.42

 

474.42

2240704

  自然灾害灾后重建补助

163.92

 

163.92

2240799

  其他自然灾害救灾及恢复重建支出

405.11

 

405.11

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

部门:枞阳县应急管理局

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

431.91

302

商品和服务支出

82.36

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

98.85

30201

  办公费

5.91

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

82.08

30202

  印刷费

0.10

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

127.34

30203

  咨询费

0.40

30703

  国内债务发行费用

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

30704

  国外债务发行费用

 

30107

  绩效工资

7.23

30205

  水费

 

310

资本性支出

32.06

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

23.69

30206

  电费

0.29

31001

  房屋建筑物购建

 

30109

  职业年金缴费

 

30207

  邮电费

6.31

31002

  办公设备购置

32.06

30110

  职工基本医疗保险缴费

16.08

30208

  取暖费

 

31003

  专用设备购置

 

30111

  公务员医疗补助缴费

 

30209

  物业管理费

4.00

31005

  基础设施建设

 

30112

  其他社会保障缴费

1.02

30211

  差旅费

1.45

31006

  大型修缮

 

30113

  住房公积金

44.61

30212

  因公出国(境)费用

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修()

26.06

31008

  物资储备

 

30199

  其他工资福利支出

31.00

30214

  租赁费

1.28

31009

  土地补偿

 

303

对个人和家庭的补助

1.01

30215

  会议费

 

31010

  安置补助

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

0.43

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30302

  退休费

0.22

30217

  公务接待费

1.50

31012

  拆迁补偿

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

0.14

31013

  公务用车购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30305

  生活补助

0.80

30225

  专用燃料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

4.48

31022

  无形资产购置

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

7.27

31099

  其他资本性支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

8.59

312

对企业补助

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

31201

  资本金注入

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

31203

  政府投资基金股权投资

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

 

31204

  费用补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

31205

  利息补贴

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

14.15

31299

  其他对企业补助

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

39906

  赠与

 

 

 

 

 

 

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

 

 

 

 

 

 

39908

   对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

 

 

 

 

 

 

39999

  其他支出

 

人员经费合计

432.92

公用经费合计

114.42

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                              公开07

部门:枞阳县应急管理局

 

 

 

 

 

 

 金额单位:万元

功能分类

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:枞阳县应急管理局没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:枞阳县应急管理局                                金额单位:万元                                                        

功能分类

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:枞阳县应急管理局没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

第三部分  枞阳县应急管理局2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计3089.84万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余)、支出总计3089.84万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年相比,收、支总计各减少1710.41万元,下降35.63%,主要原因:一是中央自然灾害救灾补助资金减少;二是2020年下达了因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金;三是2020年下达了综合防灾减灾能力建设专项中央和省级基建投资预算资金。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1060.22万元,其中:财政拨款收入1060.22万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2015.00万元,其中:基本支出547.34万元,占27.16%;项目支出1467.67万元,占72.84%;经营支出0万元,占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计3089.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3089.84万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少1710.41万元,下降35.63%,主要原因一是中央自然灾害救灾补助资金减少;二是2020年下达了因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金;三是2020年下达了综合防灾减灾能力建设专项中央和省级基建投资预算资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2015.00万元,占本年支出的100%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少824.77万元,下降29.04%。主要原因是一是2020年下达了因洪涝灾害倒塌和严重损坏民房恢复重建补助资金;二是2020年下达了综合防灾减灾能力建设专项中央和省级基建投资预算资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2015.00万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出22.51万元,占1.12%卫生健康()支出8.53万元,占0.41%农林水支出(类)支出18.44万元,占0.92%住房保障(类)支出24.74万元,占1.23%灾害防治及应急管理支出(类)支出1940.79万元,占96.32%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为806.57万元,支出决算为2015万元,完成年初预算的249.82%。决算数大于预算数的主要原因一是追加自然灾害救灾补助资金,二是追加了自然灾害综合风险普查补助资金。其中:基本支出547.34万元,占27.16%;项目支出1467.67万元,占72.84%。具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为0.22万元,支出决算为0.22万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为21.27万元,支出决算为21.27万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)年初预算为1.02万元,支出决算为1.02万元,决算数大于预算数的原因是科目调整。

4.生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.19万元,支出决算为8.53万元,完成年初预算的104.15%,决算数大于预算数的原因是医疗保险基数变动。

5.农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.44万元,决算数大于预算数的原因是年初未安排此项预算,为后期追加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算为15.76万元,支出决算为15.76万元,完成年初预算的100%

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为8.98万元,支出决算为8.98万元,完成年初预算的100%

7. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为208.20万元,支出决算为491.56万元,完成年初预算的236.10%,决算数大于预算数的原因一是追加以前年度考核奖;二是追加了潘四益同志死亡一次性抚恤金。

8. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为315.81万元,决算数大于预算数的原因是功能科目调整,部分项目支出调入此科目。

9. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项)。年初预算为66.5万元,支出决算为25.15万元,完成年初预算的37.82%,决算数小于预算数的原因是功能科目调整。

10. 灾害防治及应急管理支出(类)森林消防事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为14.01万元,决算数大于预算数的原因是功能科目调整,部分项目支出调入此科目。

11. 灾害防治及应急管理支出(类)地震事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.81万元,决算数大于预算数的原因是功能科目调整,部分项目支出调入此科目。

12. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)其他自然灾害防治支出(项)。年初预算为7.6万元,支出决算为45万元,完成年初预算的592.11%,决算数大于预算数的原因是一是追加自然灾害救灾补助资金,二是追加了自然灾害综合风险普查补助资金。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为474.42万元,决算数大于预算数的原因一是追加自然灾害救灾补助资金,二是追加了自然灾害综合风险普查补助资金。

14. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害灾后重建补助(项)。年初预算为140万元,支出决算为163.92万元,完成年初预算的117.09%,决算数大于预算数的原因一是追加自然灾害救灾补助资金,二是追加了自然灾害综合风险普查补助资金。

15. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项)。年初预算为250万元,支出决算为405.11万元,完成年初预算的162.04%,决算数大于预算数的原因一是追加自然灾害救灾补助资金,二是追加了自然灾害综合风险普查补助资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出547.34万元,其中人员经费432.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助;公用经费114.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

枞阳县应急管理局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

枞阳县应急管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年度,枞阳县应急管理局机关运行经费支出114.42万元,比2020年增加15.62万元,上升15.81%,主要原因是人员变动,运行经费增加。

(二)政府采购支出情况。

    2021年度,枞阳县应急管理局政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20211231日,枞阳县应急管理局共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共9个项目,涉及资金412.4万元,占项目预算总额的76.00%。从评价情况看,项目完成情况良好,即保证了项目顺利实施,又能让各项工作进入良性循环,达到较好的效果。

组织对“枞阳县民生保险”、“枞阳县农村住房保险”等2个项目开展了部门评价,共涉及资金309.8万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看,项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现。

组织对2021年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,部门整体支出情况良好,基本达到了预期目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

枞阳县应急管理局在2021年度部门决算中反映“枞阳县民生保险”、“枞阳县农村住房保险”等2个项目绩效自评结果。

枞阳县民生保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为250万元,执行数为217.9万元,完成预算的87.16%。项目绩效目标完成情况:解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸(无法确认责任人的事故)、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧、化解社会矛盾,促进我县城乡统筹发展,完成情况良好。

 

项目支出绩效自评表

    2021年度)

项目名称

民生保险

主管部门

枞阳县应急管理局

实施单位

枞阳县应急管理局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

250

250

217.9

10

87.00%

10

 其中:本年财政拨款

250

250

217.9

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸(无法确认责任人的事故)、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧、化解社会矛盾,促进我县城乡统筹发展。

进一步提升民生保障水平,增强政府公共服务能力,着力保障和改善民生,让广大人民群众共享改革发展的成果。
 

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

 

 

 

 

 

 

质量指标

指标1:应赔资金到位率

100%

100%

10

10

 

时效指标

指标1:及时发放补贴

合同约定

及时

10

10

 

成本指标

指标1:保费支付到位

合同约定

217.9万元

30

30

 





(30
)

经济效益
指标

指标1

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:为民生保险政策的受益对象及时提供保险保障

应赔尽赔

应赔尽赔

30

30

 

生态效益
指标

指标1

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

指标1

 

 

 

 

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

指标1:服务对象满意率

   95%

98%

10

10

 

总分

 

 

100

100

 

 

农村住房保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。全年预算数为140万元,执行数为91.9万元,完成预算的65.64%。项目绩效目标完成情况:全县农房纳入保险,对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落(不包括地震)造成的房屋损失(不包括家庭财产),根据评估结果,由承保保险公司给予赔付,项目完成良好。

项目支出绩效自评表

    2021年度)

项目名称

农村住房保险

主管部门

枞阳县应急管理局

实施单位

枞阳县应急管理局

项目资金
(万元)

 

年初预算数

全年预算数(A

全年执行数(B

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

140

140

91.9

10

65.60%

10

 其中:本年财政拨款

140

140

91.9

-

 

-

    上年结转资金

 

 

 

-

 

-

       其他资金

 

 

 

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

全县农房纳入保险,对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落(不包括地震)造成的房屋损失(不包括家庭财产),根据评估结果,由承保保险公司给予赔付。

提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力,实行政策扶持,增强农业抵御自然灾害、农民灾后自救、恢复生产的能力,保障农民增收,有效帮助广大参保农户提高抵御自然灾害风险的能力。
 

年度绩效指标完成情况

一级
指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施





(50
)

数量指标

指标1

 

 

 

 

 

质量指标

 应赔资金到位率

100%

100%

20

20

 

时效指标

及时赔付

合同约定

合同约定

20

20

 

成本指标

 保费

合同约定

91.9万元

10

10

 





(30
)

经济效益
指标

指标1

 

 

 

 

 

社会效益
指标

指标1:为农村住房保险政策的受益对象及时提供保险保障

应赔尽赔

应赔尽赔

30

30

 

生态效益
指标

指标1

 

 

 

 

 

可持续影
响指标

 

 

 

 

 

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

满意度指标
(10
)

服务对象
满意度指标

 服务对象满意率

95%

98%

10

10

 

指标2

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

总分

 

 

100

100

 

 

3.部门评价项目绩效评价结果。

   2021年度民生保险项目绩效评价报告》、《2021年度农村住房保险项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

 

 

第四部分  名词解释

 

    一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    四、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分  附件

 

2021年度民生保险项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。民生保险是铜陵市民生工程,在市政府领导下,由市应急管理局具体牵头组织实施,县区和乡镇政府(经开区)各负其责。按照政府主导,群众参与,承保保险公司依据保险法和有关协议,采取商业化运作,保险费交付承保保险公司,赔款资金由承保保险公司承担。具体根据《铜陵市2021-2022年度民生保险服务协议》和《铜陵市民生保险民生工程实施方案》有关要求实施。

(二)项目绩效目标。解决我县居民因自然灾害、火灾爆炸、空中运行物坠落、交通肇事逃逸(无法确认责任人的事故)、溺水五类事故和见义勇为行为造成意外伤害方面的后顾之忧,统筹城乡发展,促进社会和谐。

二、绩效评价工作开展情况

由市应急管理局统一开展对全市民生保险项目绩效评价工作。

三、综合评价情况及评价结论

四、绩效评价指标分析

根据市应急管理局统一招标,确定保费标准为4.5//年,以2020年底铜陵市公安部门登记的全县户籍人数792320人为基数,市、县按照1.752.75的比例承担,2021-2022年度枞阳县需承担保费2178880元。

(一)产出指标。2021年全年民生保险已赔付案件48件,已支付赔款金额498.29万元,应赔资金到位率100%

(二)效益指标。2021年向见义勇为人员钱飞的亲属发放了全县首笔见义勇为人员人身意外伤害保险赔付金60万元人民币,解除了英雄的后顾之忧,弘扬了社会正气,工作得到省市多家媒体的报道赞许。民生保险项目有效降低了全县广大人民群众因灾或意外事故所造成的人身伤害,减轻了伤害人员家庭经济负担,维护了社会的和谐稳定。

(三)满意度指标。服务群众满意度100%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县应急管理局、乡镇应急办(民政办)与承保公司建立联动机制,对因自然灾害造成的人员伤亡,第一时间进行沟通和赴现场勘察理赔。加强对基层灾害信息员的培训,积极宣讲有关民生保险政策。

六、有关建议

 

2021年度农村住房保险项目绩效评价报告

一、基本情况

(三)项目概况。在县委、县政府统一领导下,由县应急管理局、县财政局牵头实施,全县各乡镇和有关县直部分依据职责协助实施。将全县183770户(承保以实际户数为准,做到全县农房应保尽保)农房纳入保险,对于因自然灾害和火灾及空中飞行物坠落(不包括地震)造成的农房损失(不包括家庭财产),根据评估结果,由承保公司给予赔付。

(二)项目绩效目标。提高农民灾后重建家园、恢复基本生产生活能力;提高我县农户抵御自然灾害及火灾事故风险能力。

二、绩效评价工作开展情况

2022523日,县应急管理局组织考核组赴国元保险枞阳支公司进行工作考核与绩效评估。

三、综合评价情况及评价结论

在承保期内,承保公司严格按照合同要求,做到农房保险制度健全、服务高效、理赔迅速。同时,没有发生农户投诉、信访等现象,很好地完成了该年度枞阳县农村住房保险工作。经考核组综合评价,考评结果为优秀。

四、绩效评价指标分析

(一)产出指标。截止2022520日共接到2021年度保单年度(出险时间202151-2022430日)有效报案数124件,总赔偿金额约59.5万元。

(二)效益指标。有效提高了全县农村居民抗灾能力。

(三)满意度指标。没有发生农户投诉、信访等现象,服务对象满意度高。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

县应急管理局、财政局、房产服务中心联合印发了《枞阳县农村住房保险工作实施方案》(枞应急〔202125号),各乡镇应急办(民政办)和承保公司对因灾农房倒损户接报后第一时间到现场调查勘察核实灾情,并给予以赔付。

六、有关建议