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索引号: 113407220031256853/202310-00024 组配分类: 审计整改
发布机构: 枞阳县审计局 主题分类: 财政、金融、审计、统计、税务
名称: 县经信局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计整改落实情况 文号:
发布日期: 2023-10-10
有效性: 有效 咨询电话: 0562-3211362
县经信局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计整改落实情况
发布时间:2023-10-10 10:05 来源:县经信局 浏览次数: 字体:[ ] 文本下载

根据《县经信局2022年度预算执行和其他财政收支情况审计报告》(枞审报〔20237号)要求,我局认真对照审计报告指出的问题和建议,进一步梳理情况,剖析原因,分解整改任务,细化整改措施,督促整改落实。现将整改情况报送如下:

一、预决算编制与预算执行情况

1.关于“未及时停发死亡人员补贴”的问题

整改情况:经审计指出问题后,我局立行立改,已经全部追回违规发放资金。今后我局对享受遗属生活困难补助对象进行动态管理。

2.关于“预算编制不够科学”的问题

整改情况:针对上述问题,我局财务人员认真学习《关于进一步做好预算执行工作的指导意见》(财预〔202011号)文件精神,下一步,在编制下年度本单位预算时,基本支出预算严格按照定额管理要求编制,项目支出预算要精准分解、细化到末级科目,提高预算编制精细化水平。

3.关于“工会申请行政补助资金不规范”的问题

整改情况:针对此问题,我局组织相关人员认真学习《安徽省基层工会经费收支管理实施办法(试行)》(皖工发〔202141号)文件精神,向局机关申请工会补助资金时,按照“一事一申请”原则申请补助资金,提供补助资金的事由和测算标准等相关材料后,履行必要的讨论、审批程序。

二、预算绩效管理情况

1.关于“绩效目标和指标设定不合理”的问题

整改情况:针对以上问题,我局组织相关人员认真学习《关于印发〈枞阳县县级财政预算绩效目标管理办法(暂行)的通知〉》(枞财监〔2020320号)文件精神,参照《铜陵市市级财政预算绩效指标体系(共性+个性)》规范要求,提高单位预算绩效目标、指标的编制水平。

2.关于“往来款清理不及时”的问题

整改情况:我局已委托会计师事务所进行往来款清理,今后加强应收及暂付款项、暂存款项的管理,严格控制,及时进行清理,结算往来款项,不再长期挂账。

三、落实过紧日子要求和财经纪律执行情况

1.关于“协会账户注销剩余财产未处置”的问题

整改情况:针对此问题,经与枞阳县科学技术协会对接,已于2023612日将上述财产及相关凭证资料移交至枞阳县科学技术协会。

2.关于“违规发放年休假工资报酬”的问题

整改情况:按照《职工带薪年休假条例》规定,我局立行立改,已全部追回违规发放年休假工资报酬。下一步,我局严格执行财经纪律,确保年休假工资报酬规范发放。

四、国有资产管理情况的问题

关于“资产管理不规范”的问题

整改情况:我局已委托会计师事务所对我单位进行固定资产清理,今后加强资产管理,严格落实“过紧日子”要求,从严合理按标准配置资产,提高资产使用效率,定期开展资产清查盘点,对已损坏不能使用的固定资产及时进行清理处置,如实反映单位资产状况。

五、内部控制制度的制定和执行情况

关于“未建立健全内部审计机构”的问题

整改情况:我局组织相关人员认真学习《枞阳县人民政府办公室关于加强内部审计工作的实施意见》(枞政办〔201813号)文件精神,完善内部审计人员配备,强化内部审计管理工作,结合审计建议,加强内控制度建设和执行力度,营造良好的内部控制环境,强化内部控制意识,完善内控制度建设,加强内控机制的权威性与独立性,规范内控机制建设,形成有效的自我约束,开展内部控制有效性评价工作,保证控制目标的实现,紧跟时代脚步,利用现代化信息技术推动内控建设。我局已于202375日成立内部审计机构工作领导小组。