2023年4月20日至5月19日,枞阳县审计局对我委2022年度预算执行和其他财政收支情况进行了审计,本次审计共查出问题五大项(7小项),涉及我委及下属单位。针对审计提出的问题,我委党组高度重视,要求委机关及下属单位认真研究,深刻剖析,逐条整改,对暂时不能整改到位的,制定整改计划,明确整改措施,限期整改到位。
截至2023年10月份,审计查出的7项问题已整改到位5项,未完成的2项问题因年限长、涉及人数较多,且跟外单位或人员协调沟通,需要时间解决。但是我委争取年末将此两项问题整改到位。
下一步,我们将提升部门预决算编制水平,针对预算管理中存在的问题,细化预算编制,提高预算编制科学性,确保预算执行依法合规;加大预算监控力度,提高资金使用效益;健全完善内部控制制度,提高内部管理水平,规范内部控制,有效防控廉政风险和行政风险。
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